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老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額

2025-06-15 15:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-15 15:22

您好,這個(gè)的話是全部的,增值稅和附加稅

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快賬用戶9882 追問 2025-06-15 15:35

老師出現(xiàn)了這種提示,但是我開票的稅率是9,在沒有別的稅率,填寫的是價(jià)稅合計(jì)數(shù),我能不能強(qiáng)制申報(bào)呢

老師出現(xiàn)了這種提示,但是我開票的稅率是9,在沒有別的稅率,填寫的是價(jià)稅合計(jì)數(shù),我能不能強(qiáng)制申報(bào)呢
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齊紅老師 解答 2025-06-15 15:38

可以,這個(gè)沒關(guān)系的,直接申報(bào)就行

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您好,這個(gè)的話是全部的,增值稅和附加稅
2025-06-15
你好,自己手動(dòng)填寫,本期發(fā)生額3000。 需要抵扣填寫主表,28欄還有附表司的實(shí)際抵扣金額3000。
2022-03-07
對(duì)于跨區(qū)預(yù)繳增值稅的問題,您在本地申報(bào)時(shí)需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表》。在該表中,您需要將已預(yù)繳的增值稅金額填入第30欄“分次預(yù)繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預(yù)繳稅額”分為三行,分別對(duì)應(yīng)不同的預(yù)繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應(yīng)填寫本期預(yù)繳的增值稅金額;第二行“累計(jì)數(shù)”應(yīng)填寫自本期起至申報(bào)期止的累計(jì)預(yù)繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應(yīng)填寫本期抵減的預(yù)繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費(fèi),您需要將附加稅費(fèi)金額填入《增值稅納稅申報(bào)表》第31欄“分次預(yù)繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對(duì)應(yīng)不同的附加稅費(fèi)情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報(bào)表》時(shí),您需要將預(yù)繳的增值稅金額和附加稅費(fèi)金額分別填入相應(yīng)的欄位中。
2023-11-09
你好 ; 可以的。 預(yù)繳欄次沒有出來的可以手動(dòng)
2022-01-12
你好,附加稅單獨(dú)填寫一個(gè)表格。
2023-07-19
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