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老師,你好,我們是酒廠生產(chǎn)企業(yè),需要繳納水資源稅,但是每個(gè)月用水量不知道只能暫估,請(qǐng)問季度后如何轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里面,貸銀行存款

2024-09-11 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-11 14:55

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)資源稅 借應(yīng)交稅費(fèi)資源稅貸銀行存款

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快賬用戶6332 追問 2024-09-11 15:06

借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款-暫估水費(fèi), 借應(yīng)付賬款-暫估水費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)資源稅 借應(yīng)交稅費(fèi)資源稅,貸銀行存款這樣對(duì)嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:07

好,你這個(gè)資源稅是交給稅務(wù)局的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:07

他是有完稅證明的嗎?如果是的話,他做稅金及附加里面。

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快賬用戶6332 追問 2024-09-11 15:08

是有完稅證明的,但是怎么從制造費(fèi)用,水費(fèi)暫估轉(zhuǎn)到稅金及附加里面呢

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:11

你好,你的水費(fèi)是借制造費(fèi)用水費(fèi)貸銀行存款。然后,你繳納的稅款是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)就不是暫估了。這個(gè)是實(shí)際支付的。

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快賬用戶6332 追問 2024-09-11 15:16

我這個(gè)水量到季度末才知道用了多少水,但是我每個(gè)月都用水得記到成本里,但是我還不知道用了多少水量所以只能暫估,并且季度末才走銀行存款交的水費(fèi),這個(gè)怎么弄呢?并且有完稅證明

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:17

你好,借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 這個(gè)是水費(fèi)的, 二級(jí)科目是水費(fèi)。 然后你的資源稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)資源稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)資源稅貸銀行存款是兩個(gè)。

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快賬用戶6332 追問 2024-09-11 15:22

可是老師,第一步的應(yīng)付賬款水費(fèi)也沒有沖掉???

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:25

你不是一個(gè)季度支付一次嗎?季度支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用,貸銀行存款。

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快賬用戶6332 追問 2024-09-11 15:31

那這不是走了兩次銀行存款嗎?我只季度末支付了一次,這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖掉呢,還需要計(jì)提稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:32

你支付了一次資源稅,支付了一次水費(fèi)不是嗎?你本來就應(yīng)該支付2次呀。

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快賬用戶6332 追問 2024-09-11 15:35

明白了老師

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齊紅老師 解答 2024-09-11 15:38

不用客氣,工作愉快。

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2024-09-11
同學(xué)你好 酒作為存貨的話送出去要視同銷售的 所以不建議做存貨
2021-04-08
計(jì)提電費(fèi)時(shí) 6 月計(jì)提正確:借:制造費(fèi)用 - 電費(fèi) 113,貸:應(yīng)付賬款 - 供電局 113。 7 月繳納時(shí) 繳納分錄:借:應(yīng)付賬款 - 供電局 113,貸:銀行存款 113。 對(duì)于含別家需收回的電費(fèi)和增值稅: 假設(shè)收回別家的電費(fèi)為 A(不含稅),增值稅為 B。 應(yīng)做分錄:借:應(yīng)收賬款(A %2B B),貸:制造費(fèi)用 - 電費(fèi) A,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B。 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),正常是將制造費(fèi)用借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。 由于上述操作導(dǎo)致制造費(fèi)用出現(xiàn)貸方余額,需要先將制造費(fèi)用貸方余額調(diào)整到借方,即做一筆與之前相反的分錄(金額相同),使制造費(fèi)用余額為 0 后,再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。
2024-11-14
事業(yè)單位計(jì)提稅金的會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營(yíng)支出 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)? 期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)結(jié)余, 借:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 貸:經(jīng)營(yíng)支出 ?
2023-07-06
您好,如果每天收現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一一增值稅 存銀行時(shí),借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 一定要采購發(fā)票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅要交,交這個(gè)稅時(shí)減成本費(fèi)用就用發(fā)票了
2020-12-19
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