你好!這個(gè)計(jì)入借業(yè)務(wù)活動(dòng)支出,貸現(xiàn)金等
【例題·不定項(xiàng)選擇題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2021年12月1日,“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為33萬元。該企業(yè)2021年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:(1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬33萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅1.5萬元。代扣為職工墊付的房租0.5萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬31萬元。(2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車間生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含稅的市場(chǎng)售價(jià)為50萬元實(shí)際生產(chǎn)成本為40萬元。(3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員14萬元,車間管理人員5萬元,企業(yè)行政管理人員2萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員9萬元。(4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)17.7萬元。計(jì)提本月住房公積金8.85萬元。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。(答案中的金額單位用萬元表示)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
(一)某市一家居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售彩色電視機(jī),假定2020年度的銷售(營(yíng)業(yè))收入為8800萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)為852.36萬元。其中部分信息如下:銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1400萬元;管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(金融企業(yè)同期同類貸款的年利率為5.8%);實(shí)發(fā)工資540萬元,撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)47.7萬元,均已計(jì)入相關(guān)的成本、費(fèi)用;營(yíng)業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會(huì)組織向希望小學(xué)的捐款150萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。1、該企業(yè)2020年業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為()萬元。2、該企業(yè)2020年工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額合計(jì)()萬元。3.該企業(yè)2020年公益性捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額為()萬元。4.該企業(yè)2020年度繳納的企業(yè)所得稅為(A)萬元。
你好,是社會(huì)團(tuán)體組織 協(xié)會(huì) 適用民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度?;緫羰盏揭还P發(fā)起人驗(yàn)證款,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫,總共發(fā)起人捐贈(zèng)了13萬元,但是到賬有130079.64元。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做 ,麻煩寫一下 麻煩懂的老師回一下 我也是急需的,敷衍就算了
該企業(yè)為社會(huì)團(tuán)體組織,適用民間非盈利組織會(huì)計(jì)科目,請(qǐng)問去探望生病社員花費(fèi)1千元 ,會(huì)計(jì)分錄咋弄 麻煩懂得老師回答一下
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
二級(jí)科目放那個(gè)里面?
你好!業(yè)務(wù)活動(dòng)支出-慰問活動(dòng)支出
可是這個(gè)能做成本嗎?因?yàn)閷儆诶锩娴臅?huì)員 這種算福利費(fèi)嗎?
你好!是自己內(nèi)部的人員可以做福利費(fèi)
他算是會(huì)員不是我們內(nèi)部員工有發(fā)工資這塊
你好!這樣的話,入福利費(fèi)不合適
那就入成本嗎?
你好!是的,計(jì)入成本就好了