您好,你做的是怎么做分錄的

老師,請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時候,當(dāng)月收入為3990元,當(dāng)月的增值稅為:116.21元,當(dāng)時在做免稅收入是,入錯了借貸方向 借:營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,那么我把錯的這筆憑證沖紅后,該如何編寫正確的分錄,因為上年的營業(yè)外收入在當(dāng)期就已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,沒有余額了,現(xiàn)沖紅后,營業(yè)外收入有余額,如何才把它沖平?
2020年12月的一次稅收減免沒有做營業(yè)外收入,我2021年應(yīng)該怎么做分錄把這筆款沖掉?
幾年以前處理固定資產(chǎn)時賬做錯了,現(xiàn)在是直接紅沖當(dāng)時的憑證然后再做一張新的正確的嗎?但是紅沖后營業(yè)外收入負數(shù),就影響當(dāng)期利潤了,怎么沖???
老師:請問2022年12月營業(yè)外收入今年2月沖回怎么做分錄
個體戶去年的營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)錯了~怎么紅沖做分錄?之前的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做錯了
一般納稅人本季度收到投資款100萬,可以下個季度再入賬嗎
公司徽行6月出納建戶,由于沒有發(fā)生業(yè)務(wù),會計總賬不用設(shè)會計科目建賬對嗎?有業(yè)務(wù)發(fā)生總賬才設(shè)科目建賬可以嗎
個體戶工資薪金在哪報
老師 現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票都有哪些?
公司徽行6月出納建戶,由于沒有發(fā)生業(yè)務(wù),會計總賬不用設(shè)會計科目建賬對嗎?有業(yè)務(wù)發(fā)生總賬才設(shè)科目建賬可以嗎?
請問上個月材料暫估入賬,銷售收入已未開票收入入賬,跨越開具銷售發(fā)票后,重新做一筆主營業(yè)務(wù)收入,沖銷上月的主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是需要等收到材料票以后才重新入賬,沖銷上月暫估入賬的結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎?
我們公司花了10萬元,收購了一個公司,怎么做賬
老師,廠房、固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在還沒生產(chǎn),我折舊,折到制造費用去了,這個對嗎
6月末的年審未按時申報會被定為非正常經(jīng)營戶嗎?
老師算土增扣除,發(fā)票法時,不到一年,就是不發(fā)票也不讓扣嗎?加計不能扣,發(fā)票本事也不能扣嗎?就是一分也不讓扣嗎
增值稅多提2%
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
是這樣做的嗎?
是的,這樣的
借:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費
這樣沖就可以了
小規(guī)模2%增值稅是不繳的
是的,這個不需要交的,你把前面多做的,紅沖就可以
把之前銷售的分錄沖紅是嗎?
你前面也是按3%來計提增值稅的嗎?
票開1%增值稅按3%來計提 了
那你的票面上和你做的賬不一樣了
你是怎么做的賬了?