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當(dāng)年做錯營業(yè)外收入,次月怎么沖

2025-10-25 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-25 14:20

您好,你做的是怎么做分錄的

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快賬用戶6184 追問 2025-10-25 14:23

增值稅多提2%

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齊紅老師 解答 2025-10-25 14:26

借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
是這樣做的嗎?

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快賬用戶6184 追問 2025-10-25 14:28

是的,這樣的

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齊紅老師 解答 2025-10-25 14:31

借:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費
這樣沖就可以了

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快賬用戶6184 追問 2025-10-25 14:42

小規(guī)模2%增值稅是不繳的

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齊紅老師 解答 2025-10-25 14:47

是的,這個不需要交的,你把前面多做的,紅沖就可以

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快賬用戶6184 追問 2025-10-25 14:51

把之前銷售的分錄沖紅是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-25 14:57

你前面也是按3%來計提增值稅的嗎?

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快賬用戶6184 追問 2025-10-25 16:23

票開1%增值稅按3%來計提 了

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齊紅老師 解答 2025-10-25 16:27

那你的票面上和你做的賬不一樣了

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齊紅老師 解答 2025-10-25 16:27

你是怎么做的賬了?

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您好,你做的是怎么做分錄的
2025-10-25
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,匯算清繳納稅調(diào)減
2024-03-17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做到這個月。
2021-10-27
同學(xué)你好 貸營業(yè)外收入負數(shù) 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-03-05
你好,你做紅字憑證充錢。
2024-10-10
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