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老師問一下 我們公司去年把車賣了 分錄是:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 沒做清理 今年才給二手車的發(fā)票,那今年應(yīng)該把去年的賬沖紅 那分錄該怎么做呢 謝謝

2024-09-10 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-10 11:14

去年賣車未入賬,現(xiàn)補記沖銷去年分錄。新分錄為:借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款 同時,去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。

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快賬用戶4162 追問 2024-09-10 12:04

老師 做完沖紅的分錄 怎么更正呢

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齊紅老師 解答 2024-09-10 12:07

沖紅后,應(yīng)按實際交易補做正確分錄:借:營業(yè)外收入(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 同時,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 此操作確保賬目準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)。

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快賬用戶4162 追問 2024-09-10 12:39

貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理吧

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齊紅老師 解答 2024-09-10 12:41

對,正確分錄應(yīng)為:借:營業(yè)外收入(紅字) 貸:固定資產(chǎn)清理(紅字) 同時,借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 此操作更準(zhǔn)確地反映了資產(chǎn)處置過程。

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去年賣車未入賬,現(xiàn)補記沖銷去年分錄。新分錄為:借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款 同時,去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-10
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-09-10
借利潤分配,未分配利潤 貸,應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2024-09-10
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
2024-09-10
不需要紅沖。你直接做新的分錄:“借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”,用發(fā)票金額調(diào)整預(yù)收賬款即可。
2024-10-22
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