一、消費稅的主要計稅環(huán)節(jié) 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 納稅人生產(chǎn)的應稅消費品,于納稅人銷售時納稅。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)是消費稅征收的主要環(huán)節(jié),大多數(shù)應稅消費品在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收消費稅。例如,生產(chǎn)的煙、酒、化妝品等,在生產(chǎn)完成后銷售時計算繳納消費稅。 委托加工環(huán)節(jié) 委托加工的應稅消費品,除受托方為個人外,由受托方在向委托方交貨時代收代繳稅款。 委托加工環(huán)節(jié)的消費稅計稅依據(jù)為委托方提供的原材料成本和加工費等費用之和。 進口環(huán)節(jié) 進口的應稅消費品,于報關(guān)進口時納稅。 進口環(huán)節(jié)的消費稅計稅依據(jù)為組成計稅價格,即(關(guān)稅完稅價格?%2B?關(guān)稅)÷(1?-?消費稅比例稅率)。 零售環(huán)節(jié) 金銀首飾、鉑金首飾和鉆石及鉆石飾品在零售環(huán)節(jié)征收消費稅。 超豪華小汽車(每輛零售價格?130?萬元及以上),在生產(chǎn)環(huán)節(jié)按現(xiàn)行稅率征收消費稅的基礎上,在零售環(huán)節(jié)加征一道消費稅。 批發(fā)環(huán)節(jié) 卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)加征一道消費稅。 二、消費稅的抵扣規(guī)定 一般規(guī)定 納稅人用外購或委托加工收回的已稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的,在計征消費稅時可以扣除外購或委托加工收回應稅消費品的已納消費稅稅款。 但扣除范圍有嚴格限制,僅限于特定的應稅消費品,如煙絲生產(chǎn)卷煙、化妝品生產(chǎn)化妝品等。 不能抵扣的情況 納稅人用外購或委托加工收回的已稅珠寶玉石生產(chǎn)的改在零售環(huán)節(jié)征收消費稅的金銀首飾(鑲嵌首飾)、鉆石首飾,在計稅時一律不得扣除外購珠寶玉石的已納稅款。 三、外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)的出口政策 外貿(mào)企業(yè) 外貿(mào)企業(yè)出口應稅消費品實行免稅并退稅政策。 外貿(mào)企業(yè)收購應稅消費品后直接出口,或者受其他外貿(mào)企業(yè)委托代理出口應稅消費品,可享受出口免稅并退稅。退稅依據(jù)為購進應稅消費品時支付的不含增值稅金額,按照消費稅的退稅率計算退還已納消費稅。 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)自營出口應稅消費品實行免稅政策。 生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的應稅消費品直接出口,免征生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消費稅。
消費稅的計稅環(huán)節(jié)究竟是如何,我看資料,有批發(fā)、委托加工、零售等,有些能抵扣,有些不能,已經(jīng)混亂了。有些還分外貿(mào)企業(yè)(出口免稅退稅)和生產(chǎn)企業(yè)(免稅),我應該是某些基礎知識沒掌握,請老師解答一下,謝謝
你好!我是小白,需要找一個有出口經(jīng)驗的老師,幫忙詳細解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進項票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進項就能免稅,是否就能解決進項票不足的情況? 3、我們工廠會招一些臨時工,不買社保,但超出4個小時,是不是就不能算臨時工,怎么解決這個問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購買了社保8人,請問有沒有問題? 5、我聽說工廠如果招兩個殘疾人,就會有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負低,少交企業(yè)所得稅?
你好 老師 我們公司是一家外貿(mào)公司有出口權(quán)但沒有自己出口 去年年底有換場地 現(xiàn)在車間自己可以做些樣品和批量準確說現(xiàn)在應該工貿(mào)一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉(zhuǎn)自己收匯 委托代理報關(guān)出貨 前兩天已經(jīng)走了兩筆小金額報關(guān)的 然后現(xiàn)在面臨就是退稅有問題 因為按照貿(mào)易公司備案退稅 進項票要和報關(guān)單出口一致 現(xiàn)在不一致因為我們是一部分物料購買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現(xiàn)在做退稅應該怎么操作?還有我們能否有資格轉(zhuǎn)生產(chǎn)企業(yè)?生產(chǎn)企業(yè)退稅是不是進項抵內(nèi)銷后全都可以退了 這樣就不存在報關(guān)單和進項發(fā)票 不一致的問題
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
老師您好,適應能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務風險不呢
老師,應發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務局變辦稅人
批發(fā)環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),銷售環(huán)節(jié)有啥區(qū)別?
消費稅稅率在這三個環(huán)節(jié)的區(qū)別?
意思是:批發(fā)交了,零售還要交嗎?零售交了,銷售還要交嗎?
同學你好 一般是只在一個環(huán)節(jié)交 的哦