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這個月被稅務(wù)稽查,稅局要我們公司?2022年2023年無票收入200多萬。已經(jīng)去大廳更正年報和增值稅申報表。那這個月補以往年的無票收入分錄要怎么做呢?

2024-09-08 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-08 20:20

您好,借:其他應(yīng)收款(賬上掛了老板的往來) 貸:利潤分配-未分配利潤(代替主營業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:利潤分配-未分配利潤(所得稅費用 ) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 營業(yè)外支出(滯納金) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行

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2024-09-08
你好,同學(xué),一般不需要更正報表的
2024-09-08
您好,賬你可以調(diào)整到今年,直接調(diào)整到利潤分配,22年第四季度財務(wù)報表和2023年第四季度財務(wù)報表要修改,但季度的自己可以在電子稅務(wù)局修改的。
2024-09-09
你好,肯定的,不調(diào)整的你賬務(wù)和申報不一致
2024-09-09
首先,2023年賬上應(yīng)補做無票收入,以確保與稅務(wù)申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應(yīng)進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-18
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