你好,截圖你的申報(bào)表我看一下的,你申報(bào)錯(cuò)誤的那個(gè)。
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)退稅,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)也有留抵,請(qǐng)問這個(gè)城建稅教育費(fèi)附加的是根據(jù)什么金額計(jì)算出來的,我們七月銷項(xiàng)稅額是18716.43,申請(qǐng)退稅稅額為27944.91,當(dāng)期期末留抵為54575.14,
老師,我們本月第一次出口退稅,上個(gè)月就開了一張出口發(fā)票金額57萬,這次勾選進(jìn)項(xiàng)票的稅額是6萬,在申報(bào)增值稅的時(shí)候期末留抵稅額是6萬,那這個(gè)能退下來嗎
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅,這個(gè)月已經(jīng)退下來了,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額,這個(gè)怎么會(huì)在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額
老師請(qǐng)問,前期預(yù)繳金額沒出來,進(jìn)項(xiàng)勾選勾多了,下個(gè)月預(yù)繳金額跳出來,就產(chǎn)生留抵退稅,留抵金額期初留抵稅額多繳為負(fù)數(shù),本月報(bào)稅留抵金額不能抵扣,這個(gè)要怎么去更正申報(bào)表?
老師,上月收入9174.31,銷項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期(上月)無進(jìn)項(xiàng)稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷項(xiàng)稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢?申報(bào)表上也沒有自動(dòng)轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會(huì)增加上月已抵扣的825.69元嗎?
公司繳納個(gè)稅的分錄怎么寫
有不良品,要跟供應(yīng)商做退貨,后面供應(yīng)商把好的產(chǎn)品寄回來,這筆賬需要做嗎
個(gè)人開房租票15000要交多少稅
你好,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物本期余額要等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額才是對(duì)的嗎?
營(yíng)業(yè)額為286萬,要轉(zhuǎn)換為美元,然后匯率是7.3,請(qǐng)問轉(zhuǎn)換美元金額是多少
老師,傭金發(fā)票25年開來的,業(yè)務(wù)發(fā)生及合同簽訂是24年,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但24年原會(huì)計(jì)未做賬,25年發(fā)票到直接做到25年嗎?金額11萬多
老師,我不明白這個(gè)思路,4月份的開票明細(xì),扣掉月返的14個(gè)點(diǎn)和年返的6個(gè)點(diǎn)后,按照出廠價(jià)的8折開票。
小規(guī)模納稅人建筑行業(yè)當(dāng)月普票超過10萬繳稅嗎?
老師您好,4月份的賬務(wù)處理完了,資產(chǎn)超過了5000萬,怎樣可以降低資產(chǎn)呢
個(gè)體小規(guī)模納稅人 安充電樁可以開票現(xiàn)代服務(wù)嗎?
這個(gè)發(fā)不過來
預(yù)繳的你填寫到本期發(fā)生額就可以了,你需要抵扣的時(shí)候再填寫實(shí)際體會(huì)金額和朱筆28
留抵金額是在預(yù)繳里面,實(shí)際預(yù)繳金額不多,收勾選多勾選了
留底的金額應(yīng)該在期末留底20行里面體現(xiàn)。