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老師,上月收入9174.31,銷項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期(上月)無進(jìn)項(xiàng)稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷項(xiàng)稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來呢?申報表上也沒有自動轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會增加上月已抵扣的825.69元嗎?

2024-11-17 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-11-17 14:41

您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來

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快賬用戶2877 追問 2024-11-17 14:44

哦,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-11-17 14:44

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??

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您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
學(xué)員您好,前期報表留抵1,和賬上本期的未交增值稅借方余額一致 本月分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 然后未交增值稅的期初是借方余額1,本期貸方發(fā)生額2,期末貸方余額1
2021-12-03
同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計(jì)你要改上個月報表。網(wǎng)上改不了要去前臺、
2022-10-11
同學(xué)你好 意思就是這個是留抵的 留抵的附表二自動出來
2022-03-09
同學(xué)您好,請稍等稍等
2022-11-26
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