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老師,我們公司是做防火門的,是不包安裝的,另收客房的安裝費(fèi)后,我們就將安裝費(fèi)轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,由勞務(wù)公司代辦,請問老師,安裝費(fèi)怎么做賬,會計分錄怎么做

2024-09-06 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-06 15:25

安裝費(fèi)收入確認(rèn)為公司主營業(yè)務(wù)收入,借記應(yīng)收賬款或銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入。同時,將安裝費(fèi)支付給勞務(wù)公司的部分,借記勞務(wù)成本或相關(guān)科目,貸記應(yīng)付賬款。這樣能清晰反映收入和成本。

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 15:30

老師,可以借主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-06 15:34

不可以,主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記“原材料”、“庫存商品”或與之相關(guān)的科目,而非直接貸記“銀行存款”。因為主營業(yè)務(wù)成本是核算銷售商品或提供勞務(wù)的成本,而“銀行存款”科目記錄的是資金收付情況。

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 16:15

但是我之前將貨款與收到的安裝費(fèi)一起做到主營業(yè)務(wù)收入中了

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 16:15

按道理,付給勞務(wù)公司的就應(yīng)該計入到主營業(yè)務(wù)成本呀

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齊紅老師 解答 2024-09-06 16:17

如果之前將全部收入計入主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。先沖回原誤記的收入,再根據(jù)實際業(yè)務(wù)計入相應(yīng)的成本。具體操作如下: 1. 沖回原誤記收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款/銀行存款 2. 計入正確成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(或其他相關(guān)科目) 這樣做能確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

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齊紅老師 解答 2024-09-06 16:18

明白了,按照實際業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,先沖銷錯誤的主營業(yè)務(wù)收入,然后將支付給勞務(wù)公司的費(fèi)用作為正確的成本入賬。這確保了財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。操作時注意要遵循會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,確保調(diào)整合理合法。

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 16:21

請問付給勞務(wù)公司怎么做賬呢,會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-09-06 16:22

當(dāng)向勞務(wù)公司支付安裝費(fèi)時,應(yīng)記錄為成本支出。會計分錄如下: 借:勞務(wù)成本 或 相關(guān)費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付賬款 或 銀行存款 這樣記錄表明了向勞務(wù)公司支付的費(fèi)用作為公司運(yùn)營成本的一部分。

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 16:27

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本貸:勞務(wù)成本,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-06 16:30

是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,通過借貸記賬法,借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記“勞務(wù)成本”或“相關(guān)費(fèi)用”科目,這樣可以反映本月主營業(yè)務(wù)的實際成本消耗情況,并相應(yīng)減少“存貨”類科目(如“原材料”、“庫存商品”等),確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 16:52

老師,另收的安裝費(fèi)怎么做賬呢

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快賬用戶1502 追問 2024-09-06 16:52

會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-09-06 16:53

收取的安裝費(fèi)作為服務(wù)收入,應(yīng)通過以下會計分錄處理: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣記錄表明了從客戶處收到的款項作為公司的收入。

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齊紅老師 解答 2024-09-06 16:53

收到安裝費(fèi)時確實應(yīng)作為服務(wù)收入處理。正確的會計分錄是: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這反映了公司因提供安裝服務(wù)而獲得的收入。

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安裝費(fèi)收入確認(rèn)為公司主營業(yè)務(wù)收入,借記應(yīng)收賬款或銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入。同時,將安裝費(fèi)支付給勞務(wù)公司的部分,借記勞務(wù)成本或相關(guān)科目,貸記應(yīng)付賬款。這樣能清晰反映收入和成本。
2024-09-06
您好,這個的話 你們沒有從中獲得任何好處是嗎,這個
2024-10-07
收到安裝費(fèi)時:借應(yīng)收賬款10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入10000元。完成安裝后,確認(rèn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
2024-09-24
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬銀行存款等
2024-10-06
若收到發(fā)票,計提安裝費(fèi)分錄是如何寫的
2023-06-29
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