?朋友您好,【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票,這里有(確認(rèn)單狀態(tài),對方納稅人名稱,錄入方身份輸入后查詢后顯示在下方), ,點開票紅字發(fā)票就開好了
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師,我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時候有一個形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因為一沖減交的所得稅太多了,還請老師給一個合理的建議
20:06<問答詳情次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄,你好有調(diào)整的時間限制嗎?還是是說如果2025年來發(fā)票,也是可以紅沖之前計提得折舊呢?
老師,這個月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進(jìn)貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請講一下,講的細(xì)致有耐心的請回復(fù),謝謝。
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
銷方確認(rèn)單錄入紅字信息單了,在紅字發(fā)票開具里狀態(tài)就為可用了,對嗎?“錄入方身份輸入”是指的還得輸入對方的稅號嗎?還是什么?
您好,1.?是的, 2.不有輸入稅號,選擇就可以,納稅人名稱要填入
老師我這個普票部分紅沖最后一張圖,第一和第二個空不用填,是嗎?開票日期起和止那兩個格,8月開的就寫8.1-8.30日,9?開的就寫9.1-9.30日嗎?
您好,是的,普票不需要對方確認(rèn)的, 日期就是您這樣選擇哦
老師麻煩問您一下,我們開發(fā)票的接口正常是按在遠(yuǎn)航軟件計劃員錄入的銷售單的數(shù)據(jù)項在接口稅務(wù)局里開具的發(fā)票,如果部分紅沖還用在接口原來開的正數(shù)和現(xiàn)在開的負(fù)數(shù)作廢(這個作廢正常在接口全額沖發(fā)票也需要做的)嗎?
朋友您好,我們公司也是有接口全自動開票,但紅字發(fā)票是不會全自動的,要手動開紅字確認(rèn)單,再開紅票,專票部分紅沖不是銷售方填的紅字確認(rèn)單,這是購買方申請的。
對的,我問的意思是你們的開票不是也和錄銷售單的諾諾是連接的嗎,那自動部分開具,如果有部分紅沖的情況用在接口里把紅沖的部分和原來錄入的一正一負(fù)作廢掉嗎?您知道嗎?能麻煩您問問單位開票的人嗎?這個問題我很著急,因為我手機有好幾張都需要部分紅沖的發(fā)票,然后開發(fā)票接口是要和遠(yuǎn)航系統(tǒng)核對的
朋友您好,數(shù)電發(fā)票就沒有作廢的說法了,當(dāng)月也是紅沖發(fā)票,銷售紅沖只能是全額紅沖的。 開發(fā)票我也會的,同事請假就是我來替班
不是老師我昨天問你的不就是有8和9月的普通發(fā)票有部分退貨就需要部分紅沖嗎?我說的作廢不是單獨的(當(dāng)月跨月發(fā)票)比如普票紅沖(我們是銷售方也先在發(fā)票接口進(jìn)行紅字發(fā)票信息錄入、紅沖還有最后一步作廢)最后作廢這步就是消接口連著遠(yuǎn)航(銷售單)這部分一正一負(fù)的,老師你知道嗎?
朋友您好,這個有接口的您最好咨詢?遠(yuǎn)航?的客戶經(jīng)理,諾諾(航天的)不支持自動紅字發(fā)票