你好,對方還開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果不開的話,你可以借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
我們買了30萬的貨,發(fā)票和貨都已經(jīng)收到。付了10萬的款,預(yù)付賬款貸方余額20萬。現(xiàn)在因?yàn)橘|(zhì)量問題想退貨,賣方說不要貨了,要求我們開紅字信息表賣方開紅票,該怎么做賬
老師,我們之前出了一批貨60萬然后對方因質(zhì)量問題退回,我們又重新做了一批一樣的貨價值60萬,對方第一次匯了60萬元,現(xiàn)在沒有匯,請問我們怎么做賬?
老師,請問我們?nèi)ツ旯┴浗o供應(yīng)商開了100萬的發(fā)票,對方?jīng)]有認(rèn)證,合同結(jié)束,實(shí)際供貨80萬,發(fā)票要怎么處理?
我公司是建筑公司,有個掛靠建房項目,收到房地產(chǎn)方工程款100萬,當(dāng)時已開具發(fā)票100萬,賬務(wù)處理主營業(yè)務(wù)100萬,票和款賬務(wù)已經(jīng)平了。但是這100萬中有30萬是預(yù)扣的對方質(zhì)保金,現(xiàn)在要把這30萬給對方退回去,這要怎么退才是正確的?
我公司是建筑公司,有個掛靠建房項目,收到房地產(chǎn)方工程款100萬,當(dāng)時已開具發(fā)票100萬,賬務(wù)處理主營業(yè)務(wù)100萬,票和款賬務(wù)已經(jīng)平了。但是這100萬中有30萬是預(yù)扣的對方質(zhì)保金,現(xiàn)在要把這30萬給對方退回去,這要怎么退才是正確的?
金蝶財務(wù)軟件,2年使用權(quán),1373.7元,計入什么科目比較好
你好,老師我的問題是員工自己交社保在實(shí)務(wù)中怎么操作?你好老師,單位來了個新員工這個月需要交社保老板讓他自己承擔(dān),我們新開的一般納稅人社保新戶,這個員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎?會計分錄怎么做好?還有一點(diǎn)他8月份有幾百塊錢的工資,單獨(dú)給他發(fā)工資,社保讓他單獨(dú)轉(zhuǎn)行嗎?
老師,這個權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個分錄是原賬面+新公允,與紅字這里的合并成本不是矛盾了
未畢業(yè)的實(shí)習(xí)生,我公司與其簽訂了實(shí)習(xí)協(xié)議,到期人就回學(xué)校,不繳納社保,每月正常發(fā)放工資,其個稅按工資薪金申報,還是按勞務(wù)報酬申報?
老師,早上好,[強(qiáng)][強(qiáng)]有會計證補(bǔ)貼交社保了![玫瑰][玫瑰] 個人部分只需要交300元每月,目前養(yǎng)老個人部分交440,醫(yī)療交124,凈賺將近300元! 單位部分單位另外交!我在網(wǎng)上看到這個消息,是什么情況呢?
請問老師 公司為自然人獨(dú)資型有限公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請還是直接去工商申請變更?
老師好,有兩個問題,1.我們是首單出口,本月進(jìn)項發(fā)票已收到,稅務(wù)說先要提交資料給他們審核,審核后再做網(wǎng)上退稅勾選,那請問這個月進(jìn)項發(fā)票要入賬嗎?采購的分錄如何做?2:請問出口貨物情況表在什么情況下需要申報?我們是首單,C類,分三次預(yù)收,款已到。謝謝!
實(shí)發(fā)工資93923,企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,計提工資計提社保,發(fā)放工資,繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個地方申報嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,因特殊原因前臺收款是個人微信號收款,可以用這個微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報銷嗎?這些收入和費(fèi)用都會記賬報稅
對方不開發(fā)票 我方也不退發(fā)票
這個多出的30萬發(fā)票怎么處理
正常做入庫,入庫還是100萬。
那這個30萬的貨款怎么平賬
借庫存商品100 貸銀行存款70, 營業(yè)外收入30, 怎么這么不平?你領(lǐng)用的時候用多少 那300,000不能用還是
這個扣款的稅能抵扣嗎
增值稅可以抵扣 營業(yè)外收入,需要交所得稅 庫存商品這個100萬銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以正常抵扣企業(yè)所得稅。
那被扣款方怎么做分錄呢
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款。
營業(yè)外支出后面的附件是要附扣款函嗎
你好,需要的復(fù)印一份你們質(zhì)量扣款的協(xié)議。