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老師,之前會計(jì)有結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅在借方,然后因?yàn)橛辛舻锥惪畹挚哿?,所以沒有交稅金額,那這個(gè)未交增值稅借方要怎么處理?

2024-09-03 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-03 11:20

之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)就行。

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快賬用戶1041 追問 2024-09-03 11:28

那要怎么做分錄?。?

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-03 11:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款(若有實(shí)際支付) 或者不做賬,留底抵扣直接沖減。

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之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)就行。
2024-09-03
你好,不需要的,這個(gè)就是你的留底稅額。
2025-01-10
您好,把應(yīng)交增值稅進(jìn)、銷項(xiàng)的稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅里
2022-03-07
同學(xué)你好,若是直接將多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,然后交的時(shí)候直接借:未交增值稅,貸:銀行存款。就不用做再做處理了。
2022-10-10
本月的賬務(wù)處理是正確的。此時(shí)再看本月的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額,就是是借方余額,表示還是留抵增值稅,不需要繳納增值稅。如果是本月“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目是貸方余額,表示需要繳納增值稅,次月需要繳納增值稅平賬。
2023-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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