之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)就行。
老師月末計(jì)提增值稅會計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 老師不理解這個(gè)會計(jì)分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時(shí)候把它銷了,還是一直留著為什么?
剛接的賬,之前的會計(jì)交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)?
之前有留底在未轉(zhuǎn)出增值稅科目,這個(gè)月有了收入可以交稅,我的會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 未轉(zhuǎn)出增值稅,這樣可以嗎
老師,去年年底有留抵增值稅,計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣需要怎么處理?
老師,我這個(gè)月這么寫分錄對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要 轉(zhuǎn)到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個(gè)月賬務(wù)這么處理對嗎?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
那要怎么做分錄?。?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款(若有實(shí)際支付) 或者不做賬,留底抵扣直接沖減。