還有這個(gè)前面你看截圖這個(gè)說明,有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師月末計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 老師不理解這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時(shí)候把它銷了,還是一直留著為什么?
老師,你好,我本月計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師,月末計(jì)提分錄增值稅分錄,借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅或未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅有啥區(qū)別
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師一般計(jì)稅,我不把進(jìn)項(xiàng)稅額 和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎 直接如果當(dāng)月需要繳納 直接一筆 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后代 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅可以嗎? ,這樣就會(huì)一直有余額對(duì)吧?。±蠋?
最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),你不按月,我看學(xué)員反饋這個(gè)最后你結(jié)轉(zhuǎn)和申報(bào)表對(duì)不上,到時(shí)候還需要查,
老師比如進(jìn)項(xiàng)2銷項(xiàng)5,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1那我當(dāng)月 應(yīng)交稅費(fèi) 5-2+1是這樣計(jì)算嗎老師? 老師如果簡易計(jì)稅的話,怎樣計(jì)提,怎樣繳納,是不是和一般區(qū)分開?不理解
老師如果我當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),只做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧,借轉(zhuǎn)出未交 代 進(jìn)項(xiàng)稅額 。老師假如我們是老項(xiàng)目的話,不用抵扣進(jìn)項(xiàng),我月末怎么做呢?
借銷項(xiàng)稅額5 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1 ,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 2 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅5%2B1-2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,5%2B1-2?貸未交增值稅5%2B1-2?? 簡易計(jì)稅,這個(gè)有收入做貸簡易計(jì)稅,這個(gè)交稅做借簡易計(jì)稅,貸銀行,和一般計(jì)稅需要分開