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老師好,我公司有員工食堂,餐費標(biāo)準(zhǔn)是 每天每人40元,合計800元/月*人,這部分作為補助作在了工資表里,但是不發(fā)給員工,也不在社保和個稅的基數(shù)里,現(xiàn)在報銷食堂采購食材的費用,比如說1萬元,請問老師還用開發(fā)票嗎?

2024-09-03 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-03 09:59

你好,需要開發(fā)票。有發(fā)票才可以抵扣所得稅。

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快賬用戶4808 追問 2024-09-03 10:02

可是老師,我們把餐補已經(jīng)做進工資表了,只是沒有發(fā)放,因為買菜肉啊什么的,都是菜場買的,不好開票,所以做進工資表了,這樣也要開票?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 10:03

以后你做的工資表能分出一個人是多少嗎

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快賬用戶4808 追問 2024-09-03 10:05

可以分出來的,800一個月一人

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齊紅老師 解答 2024-09-03 10:08

需要交個稅,不用發(fā)票的。

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你好,需要開發(fā)票。有發(fā)票才可以抵扣所得稅。
2024-09-03
同學(xué)你好 2.誤餐補助不交個稅的 1.也可以做到福利費一部分
2022-01-06
借,生產(chǎn)成本48000 制造費用105000 管理費用90600 銷售費用17400 貸,應(yīng)付職工薪酬693000 借,應(yīng)付職工薪酬693000 貸銀行存款650000 其他應(yīng)收款32000+8000 應(yīng)交稅費3000
2022-05-17
你好,可以的,代發(fā)的工資一般對應(yīng)計入成本
2024-12-20
同學(xué),你好,可以入賬的,全都計到福利費里面。
2022-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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