你好!退的8000利息,先沖減其他應(yīng)付款。賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款8000,貸:銀行存款8000。這樣就完成了。
老師:A車(chē)主在B公司買(mǎi)車(chē)掛靠在我們公司,但首付款從我們公司賬戶(hù)付到B公司的,A車(chē)主在C公司貸款,每月還貸又從他個(gè)人銀行卡扣除的,之前我們公司會(huì)計(jì)做了應(yīng)付賬款B公司的剩余款34萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這34萬(wàn)平了呢,之前會(huì)計(jì)沒(méi)做貸款這筆業(yè)務(wù)
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買(mǎi)了一輛車(chē),是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬(wàn)直接到公司公戶(hù),我們這個(gè)算長(zhǎng)期借款,因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶(hù)將車(chē)款付到賣(mài)車(chē)公司的公戶(hù),他們對(duì)應(yīng)的給開(kāi)發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬(wàn)貸:長(zhǎng)期借款90萬(wàn) 付車(chē)款時(shí)同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬(wàn)貸:銀行存款90萬(wàn) 每月還銀行貸款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn) 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
你好老師,以公司名義買(mǎi)的車(chē),公司付的首付,貸款是股東個(gè)人卡還貸款。開(kāi)發(fā)票是賣(mài)汽車(chē)開(kāi)的,開(kāi)發(fā)票20萬(wàn),公司付給這個(gè)賣(mài)汽車(chē)的10萬(wàn)這樣借:固定資產(chǎn)20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn),銀行存款10萬(wàn)。個(gè)人還貸款這部分怎么賬務(wù)處理,每次還貸款怎么處理?
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē),公司賬上劃出去了6萬(wàn)元的首付款,剩下的款項(xiàng)通過(guò)股東和銀行貸款來(lái)支付(銀行說(shuō)不能和公司直接簽車(chē)輛貸款協(xié)議),現(xiàn)在每個(gè)月公司直接劃賬到股東這個(gè)貸款賬戶(hù)上還款,本金和利息怎么記賬???
你好老師,想問(wèn)下公司名義買(mǎi)了汽車(chē)100萬(wàn),發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,做賬是借固定資產(chǎn),貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回來(lái)怎么做分錄
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶(hù)上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶(hù),完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,我們需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎
開(kāi)發(fā)票這事,得看合同和稅法規(guī)定。一般交易雙方要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求和法規(guī)來(lái)決定是否開(kāi)具發(fā)票。記得溝通清楚,確保操作合規(guī)哦。
好的,謝謝老師
不客氣!有財(cái)會(huì)疑問(wèn)隨時(shí)來(lái),我會(huì)盡力幫忙解答。祝您財(cái)會(huì)工作順利!
老師我們收到汽車(chē)銷(xiāo)售公司退款8000的銀行回單時(shí)應(yīng)該怎么做賬呢? 公司轉(zhuǎn)款給個(gè)人時(shí)做賬:借:其他應(yīng)付款8000,貸:銀行存款8000.
收到退款,賬上操作如下:借記"其他應(yīng)付款"8000,貸記"銀行存款"8000。簡(jiǎn)單說(shuō)就是把這筆錢(qián)從欠別人賬里劃回到自己錢(qián)包里。
老師沖減:其他應(yīng)付款—XXX公司,那這其他應(yīng)付款—XX 公司,賬上也不平了。
收到退款,沖減其他應(yīng)付款,賬面保持平衡。比如:借:其他應(yīng)付款-XX公司 8000 貸:銀行存款 8000。這樣操作即可。
好的,謝謝老師
收到退款,沖減其他應(yīng)付款。借:其他應(yīng)付款 8000 貸:銀行存款 8000。賬目清晰,操作完成。