你好,借固定資產(chǎn)(紅字)貸其他應(yīng)付款(紅字),根據(jù)發(fā)票再重新入賬
老師:你好,我們公司有個股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,過了一年股東退股把汽車過戶到個人名下,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn),下面還有什么分錄呢,進項稅是全額轉(zhuǎn)出呢還是怎么計算轉(zhuǎn)出,請老師指導(dǎo)
你好老師,以公司名義買的車,公司付的首付,貸款是股東個人卡還貸款。開發(fā)票是賣汽車開的,開發(fā)票20萬,公司付給這個賣汽車的10萬這樣借:固定資產(chǎn)20萬,貸:應(yīng)付賬款10萬,銀行存款10萬。個人還貸款這部分怎么賬務(wù)處理,每次還貸款怎么處理?
老師 有一筆之前是做往來賬 借:應(yīng)付 貸:銀行 現(xiàn)在開票來了 是買的設(shè)備 需要做固定資產(chǎn) 現(xiàn)在的分錄怎么寫呢?借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款嗎
老師,請問一下公司名義購買了一輛小汽車10萬塊,我能直接費用化做賬,借管理費用-其他 貸銀行存款 不做固定資產(chǎn)還有折舊的分錄了。得嘛
老師好,老板以公司的名義購買了一套房子,對公付款了100萬,現(xiàn)在房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票,但是這張發(fā)票的戶頭是領(lǐng)導(dǎo)的名字不是公司名字,現(xiàn)在怎么入賬呢?之前入賬:借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄