你好,籃子發(fā)票不可以開具作廢的
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
上月有一張空白發(fā)票被打印上了其他信息,不能使用了,然后開票人就在開票系統(tǒng)里面去吧相應(yīng)代碼的發(fā)票開了一張金額很小的票,但是沒有作廢,(就是紙質(zhì)發(fā)票不能使用且是亂數(shù)據(jù),但是開票系統(tǒng)里相應(yīng)代碼的發(fā)票是一張金額很小的正常發(fā)票),到這個月才發(fā)現(xiàn),然后開票人又在開票系統(tǒng)里面開了一張相同金額的紅字發(fā)票,但是籃字發(fā)票沒有,且每一聯(lián)都不能使用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
咨詢一下,我們的開票軟件,其他的都能正常工作 ,遇到的問題是2號沖紅時 說 調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗接口鏈接超時,想著系統(tǒng)延時,就4號再次發(fā)起了沖紅操作,結(jié)果變成了 信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額) 這不就是重復(fù)開具了嗎? 結(jié)果點擊下載 獲取稅局端 數(shù)據(jù), 還沒有這張發(fā)票的沖紅信息,金額也是核對過的
老師您好,請問稅務(wù)數(shù)字賬戶中全量發(fā)票查詢開具發(fā)票查詢中,本期開票總金額,是不是還包含了已作廢票金額?也就是說想看本期實際合計開票金額,需要用系統(tǒng)顯示的總計開票金額減去作廢發(fā)票金額?
你好,老師,現(xiàn)在從數(shù)電平臺查詢增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個月的發(fā)票金額和稅額,查詢類型是開具發(fā)票,發(fā)票來源是增值稅發(fā)票系統(tǒng),發(fā)票狀態(tài)是正常,是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當(dāng)月扣除紅字和作廢以后的金額?我這樣操作對嗎,還用導(dǎo)出來再計算一下嗎
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?