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老師你好,更正去年的增值稅申報(bào)表后補(bǔ)繳的稅金怎么做會(huì)計(jì)分錄

2024-09-02 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-02 14:58

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6034 追問 2024-09-02 14:59

那么,當(dāng)年的呢

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齊紅老師 解答 2024-09-02 15:01

借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6034 追問 2024-09-02 15:23

老師,我們的軟件新增不起以前年度損益調(diào)整科目,還可以怎么做了

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齊紅老師 解答 2024-09-02 15:32

計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)

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快賬用戶6034 追問 2024-09-02 15:44

當(dāng)年的補(bǔ)提我記稅金及附加正確嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-02 15:53

當(dāng)年的補(bǔ)計(jì)提是可以的

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借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024-09-02
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2022-11-16
你好,你賬上的也少做了嗎?
2023-06-07
你好,具體是什么原因更正的?
2025-01-12
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)處支出(滯納金) 貸:銀行
2025-01-12
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