餐飲發(fā)票應(yīng)該計(jì)入“職工福利費(fèi)”科目。這是給員工提供盒飯的費(fèi)用,屬于福利性質(zhì)支出。
例題7:黃山卷煙廠委托瑯琊卷煙廠代為加工一批煙絲黃山卷煙廠發(fā)給瑯琊煙葉原材料成本為1000000元,加工費(fèi)為20萬元,收到瑯琊開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26000元煙絲消費(fèi)稅由瑯琊代收代繳.煙絲加工完成后,黃山已經(jīng)驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)及相關(guān)稅金尚未支付.黃山卷煙廠收回的煙絲,50%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,50%直接對外銷售,售價不超過加工收回的價格,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及會計(jì)分錄(暫不考慮黃山提供煙葉原材料的相關(guān)增值稅的計(jì)算)
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購入電吹風(fēng)200個,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。3.將100個電吹風(fēng)獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶.4.接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。5.銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
1.報銷餐費(fèi)的比例是啥。?每個月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費(fèi)找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費(fèi)用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計(jì)入福利費(fèi)嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
請問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會員充值及消費(fèi)怎么做會計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個人合伙了6個項(xiàng)目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個會有事嗎? 比如有個運(yùn)營工作12000,在其中2個公司服務(wù),這個運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報需要交稅嗎
這個月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
是不是也可以計(jì)入銷售費(fèi)用,因?yàn)檫@些員工不是我們的,是代加工廠的
不可以計(jì)入銷售費(fèi)用哦。這些盒飯是給加工廠員工的,屬于企業(yè)福利,應(yīng)計(jì)入職工福利費(fèi)。