委托加工 環(huán)節(jié)消費稅 (1000000%2B200000)/(1-30%)*30%=514285.71 收回繼續(xù)生產(chǎn)部分,這消費稅后面再銷售時可抵扣。 直接銷售不再交消費稅了的
例題7:黃山卷煙廠委托瑯琊卷煙廠代為加工一批煙絲黃山卷煙廠發(fā)給瑯琊煙葉原材料成本為1000000元,加工費為20萬元,收到瑯琊開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為26000元煙絲消費稅由瑯琊代收代繳.煙絲加工完成后,黃山已經(jīng)驗收入庫,加工費及相關稅金尚未支付.黃山卷煙廠收回的煙絲,50%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,50%直接對外銷售,售價不超過加工收回的價格,計算應納消費稅、增值稅及會計分錄(暫不考慮黃山提供煙葉原材料的相關增值稅的計算)
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費15萬元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費稅15萬元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標準箱,每條煙的不含稅價格為100元。銷售卷煙收到的款項存入銀行。本月起初庫存的委托加工收回煙絲的已納稅款為10萬元,期末庫存的委托加工收回煙絲的已納稅款為25萬元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費、支付消費稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費稅的會計分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費、收取消費稅的會計分錄。
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費15萬元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費稅15萬元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標準箱,每條煙的不含稅價格為100元。銷售卷煙收到的款項存入銀行。本月起初庫存的委托加工收回煙絲的已納稅款為10萬元,期末庫存的委托加工收回煙絲的已納稅款為25萬元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費、支付消費稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費稅的會計分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費、收取消費稅的會計分錄。
[簡答題]甲卷煙廠為一般納稅人,2020年1月,甲卷煙廠將增值稅專用發(fā)票注明的金額為20萬元的一批煙葉委托乙卷煙廠加工成煙絲。加工后,乙廠收取加工費和輔料費不含增值稅價款1.85萬元,乙卷煙廠無同類煙絲銷售。甲卷煙廠收回煙絲后,全部加工成甲類卷煙100標準條對外銷售,取得不含稅銷售收入35萬元。已知煙絲的成本利潤率5%,消費稅率30%,計算甲廠銷售卷煙應納的消費稅稅額。
1.長春市E卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月委托小規(guī)模納稅人甲煙絲廠加一批煙絲,支付加工費1.03萬元,卷煙廠提供13萬元的煙葉加工完成后,卷煙廠提貸時支付加工費,加工廠開具了普通發(fā)票,并收代繳了煙絲的消費稅(煙絲廠沒有同類煙絲售價)。卷煙廠將這批加工收回的煙絲50%這接對外銷售,不含稅收入10萬元,另50%當月全部用手生產(chǎn)H牌卷煙,本月銷蓄H牌卷煙50標準箱取得不含稅收入125萬元。要求:1計算受托方甲煙絲廠應約的增值稅額(2計算受孔方甲煙絲廠應代收代繳消費稅額:(③委托加工收回的煙絲直接對外銷售是否繳納消費稅;(4)確定H牌卷煙適用的比例稅率;⑤)計算可扣除委托加工收回的煙絲己納消費稅:(⑥計復乙卷煙廠銷售卷煙應納的消費稅稅額。
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師那增值稅就是題里給出的那個對嗎?
增值稅,沒問題,26000正確的