學員您好,需要計算一下回復
某農(nóng)機廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務: 1. 購入農(nóng)機專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購入電吹風200個,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。 3. 將100個電吹風獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶. 4. 接受其他農(nóng)機廠委托代加工農(nóng)機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費2260元。 5. 銷售農(nóng)機取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務會計,你能核算出該農(nóng)機廠當期應繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計算過程)
某農(nóng)機廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務: (1)購入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價款為20萬元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購入某日用品200件,取得由稅務機關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價款1萬元,3%%的征收率。其中,100件作為獎勵分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈送給采購方。 (3)接受委托加工機器一臺。對方提供原材料的價值為14萬元,開具普通發(fā)票給對 方,收取加工費2萬元。 (4)銷售一批農(nóng)機,價值50萬元,開具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺舊機器,收到價款4萬元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來購入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請計算上述各項稅款,并說明是否可以抵扣;計算該月應繳納的增值稅。
某農(nóng)機廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務:1.購入農(nóng)機專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購入電吹風200個,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。3.將100個電吹風獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶.4.接受其他農(nóng)機廠委托代加工農(nóng)機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費2260元。5.銷售農(nóng)機取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務會計,你能核算出該農(nóng)機廠當期應繳納的增值稅稅額嗎?
某農(nóng)機廠是增值稅一般納稅人,2009年1月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入農(nóng)機專用零件一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元;(2)向小規(guī)模納稅人購入電吹風200個,取得稅務機關(guān)代開的增值稅發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元;將100個電吹風獎勵單位工會先進分子,100個作為春節(jié)小禮品贈送采購方的人員;(3)接受其他農(nóng)機廠委托代加工專用農(nóng)機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠開具普通發(fā)票收取加工費2340元;(4)銷售農(nóng)機取得不含稅收入120000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺使用過2年的舊設(shè)備,原價150000元,轉(zhuǎn)讓價100000元。
某農(nóng)機廠為一般納稅人適用9%稅率,向小規(guī)模納稅人購入日用品200件,取得由稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款1萬元,3%征收率。其中100件作為獎勵分發(fā)給職工,另外100件作為禮品送給采購方,計算應繳納增值稅
老師,設(shè)立分公司后發(fā)生的業(yè)務形成的稅交到哪里?
老師 如果我這個月累計開了600萬發(fā)票,是當月會升一般納稅人 還是下月會升的?
比如說訂單里面有一筆收取的包裝費,這個費用怎么做賬的
老師,請問土地使用權(quán)攤銷多少年,從辦證后攤銷嗎
請問甲方的工程款給乙方轉(zhuǎn)賬支票,然后乙方再背書轉(zhuǎn)讓給丙方 ,這樣對甲方有什么影響嗎?
公司沒有當月收入,可以做成本嗎?
公司租了庫房需要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
商貿(mào)公司銷售商品,運費不能和商品開在同一張發(fā)票上嗎?
大貨車保險返點會計分錄
老師,19年的其他應收款做壞賬分錄怎么做呢
老師,你好,我想問一下最后的一步應該怎么計算
是農(nóng)機的那一步嗎?按9%稅率計算銷項稅
農(nóng)機是9%零件是13%是嗎?還有一個問題是第二問的小規(guī)模納稅人那他應該怎么算呢?
是的,農(nóng)機是9%零件是13%。第二問按票面稅額算進項稅,但這個進項稅6%有點問題,稅率不對,可能金額有誤。
那前一百個吹風機的銷項稅額是多少呢,老師我真的很迷惑
它是一般納稅人,不管購進時進項稅是多少,銷售時要按照13%稅率計算銷項稅
那是4000除以200乘100乘(1+13%)嗎
計算稅額直接用銷售額乘以13%
好的!謝謝老師??!
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