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老師,我銷售產(chǎn)品給客戶,我開票的時(shí)候只跟客戶收取增值稅,忘記算了附加稅?,F(xiàn)在我該怎么辦?

2024-08-30 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-30 19:58

您好 請問是報(bào)價(jià)的時(shí)候沒有報(bào)包括附加稅的嗎

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:06

報(bào)價(jià)的時(shí)候忘記包括附加稅了,還有開票的時(shí)候也忘記開附加稅在發(fā)票里面了

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:07

那可以把發(fā)票收回重開嗎 不能的話 那就沒辦法了 只能自己單位承擔(dān)了

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:07

收回不了了

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:07

那就只能自己單位承擔(dān)這些了

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:08

在客戶同意的情況下,那我現(xiàn)在還可以跟客戶收取附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:09

那當(dāng)然可以的了? 就是要補(bǔ)開發(fā)票給對方

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:18

老師,我補(bǔ)開票的話該怎么開票呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:29

還是跟前面的發(fā)票一樣開具就好了 您前面是開的商品嗎 這個(gè)客戶后期還會再次購買嗎

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:31

一直都會購買的

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:32

前面開的是商品,但是現(xiàn)在是要跟客戶補(bǔ)收附加稅

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:32

那您在下次對方購買的時(shí)候 一起開給對方就好了 把補(bǔ)的金額

那您在下次對方購買的時(shí)候 一起開給對方就好了 把補(bǔ)的金額
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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:42

開發(fā)票的時(shí)候要不要備注一下補(bǔ)收附加稅金額呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:43

不要哈 跟對方溝通好就可以了 不要備注

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:47

老師,在補(bǔ)開附加稅部分發(fā)票的時(shí)候,發(fā)票里的商品或服務(wù)描述怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:50

下次開具發(fā)票的時(shí)候把這次補(bǔ)的附加稅 添加到發(fā)票金額里面 就不需要單獨(dú)的描述了啊

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:54

直接把沒有跟他們收取的附加稅一起放到需要開票的發(fā)票里面,是嗎?

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:55

這樣會不會是顯示我們的營收多了呢?

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 20:56

那做賬的會計(jì)分錄是怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 20:56

直接把沒有跟他們收取的附加稅一起放到需要開票的發(fā)票里面 是的

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 21:11

但是現(xiàn)在說的是稅費(fèi)而不是銷售商品的收入啊

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快賬用戶8224 追問 2024-08-30 21:12

但是現(xiàn)在收的是稅費(fèi)而不是銷售商品的收入啊,老師

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齊紅老師 解答 2024-08-30 21:13

我知道啊 您收取的稅費(fèi)也要包含在發(fā)票里面開具發(fā)票給對方啊 難道您只收稅費(fèi)不開票 往來怎么平?

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您好 請問是報(bào)價(jià)的時(shí)候沒有報(bào)包括附加稅的嗎
2024-08-30
同學(xué),你好 你收到的錢,計(jì)入收入 收到的稅金及附加還要交一次增值稅的
2024-09-07
沒事的,直接跟現(xiàn)在出售的產(chǎn)品一起開發(fā)票就行
2024-08-31
補(bǔ)開發(fā)票時(shí),“商品名稱”要與原交易記錄一致,明確描述所售商品。比如:“電子產(chǎn)品-華為手機(jī)”。
2024-08-30
嗯,代加工費(fèi)確實(shí)涉及增值稅、附加稅,還有可能的印花稅。加工費(fèi)和產(chǎn)品銷售分開開票。加工費(fèi)稅率13%,產(chǎn)品銷售9%,兩者不能混在一起開票哦。
2024-08-31
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