您好 請問是報(bào)價(jià)的時(shí)候沒有報(bào)包括附加稅的嗎
老師,開給客戶的增值稅發(fā)票寄給客戶了,客戶弄丟了。說沒收到。公司也不愿去辦理掛失發(fā)票。請問怎么做賬。我是銷售方
請問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個(gè)我要怎么報(bào)稅?
老師,請問一下公司將產(chǎn)品銷售給客戶,現(xiàn)在產(chǎn)品壞了客戶寄回給我們公司,我們找廠家去修理,這樣的情況我們公司開票給客戶應(yīng)該怎么開呢?
老師,我銷售產(chǎn)品給客戶,我開票的時(shí)候只跟客戶收取增值稅,忘記算了附加稅。現(xiàn)在我該怎么辦?
老師,我現(xiàn)在跟客戶"補(bǔ)收銷售商品的附加稅費(fèi)",同時(shí)補(bǔ)開發(fā)票給客戶,發(fā)票里的“商品名稱”怎么寫?
老師,這個(gè)題給講講吧,沒有思路,美元付款和人民幣付款用哪個(gè)匯率,怎么算匯兌差額
收購農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不是也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?為什么這里的10000還要計(jì)算抵扣?
電商這個(gè)月有6萬收入,其他的收入掛的預(yù)收賬款,銷售費(fèi)用大,成本先不預(yù)估,理好張賬按實(shí)際數(shù)量x單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)1成本呢?
工程施工這個(gè)科目余額在借方表示什么意思
請問老師如果成本發(fā)票多了,開出來的發(fā)票不入賬可以嗎?
這家是小規(guī)模納稅人,都是0申報(bào),個(gè)稅也是0申報(bào), 成立以來沒有業(yè)務(wù)。我登錄顯示25年5月 啥申報(bào)的也沒有,增值稅不是每個(gè)月都得申報(bào)嗎? 電子稅務(wù)局顯示沒有申報(bào)的提示 那就是不用申報(bào)了唄?
我買的校長課,老師說的一些表在哪兒獲?。?/p>
老師你好,請問合作社成員承包非本農(nóng)村集體土地,也是符合合作社自產(chǎn)自銷的嗎
老師好!請教:一餐飲店 核算單菜成品的成本,比如:用輔料調(diào)料,一瓶醬油15元,核算做一個(gè)菜的用量是凈含量價(jià)格核算嗎還是帶包裝的價(jià)格核算?
請不會的就不要接問題,謝謝。從23年到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有好多票開錯(cuò)了,應(yīng)該是要寫費(fèi)用分割單的不能開發(fā)票,請問稅務(wù)和賬務(wù)怎么處理?。?/p>
報(bào)價(jià)的時(shí)候忘記包括附加稅了,還有開票的時(shí)候也忘記開附加稅在發(fā)票里面了
那可以把發(fā)票收回重開嗎 不能的話 那就沒辦法了 只能自己單位承擔(dān)了
收回不了了
那就只能自己單位承擔(dān)這些了
在客戶同意的情況下,那我現(xiàn)在還可以跟客戶收取附加稅嗎?
那當(dāng)然可以的了? 就是要補(bǔ)開發(fā)票給對方
老師,我補(bǔ)開票的話該怎么開票呢?
還是跟前面的發(fā)票一樣開具就好了 您前面是開的商品嗎 這個(gè)客戶后期還會再次購買嗎
一直都會購買的
前面開的是商品,但是現(xiàn)在是要跟客戶補(bǔ)收附加稅
那您在下次對方購買的時(shí)候 一起開給對方就好了 把補(bǔ)的金額
開發(fā)票的時(shí)候要不要備注一下補(bǔ)收附加稅金額呢?
不要哈 跟對方溝通好就可以了 不要備注
老師,在補(bǔ)開附加稅部分發(fā)票的時(shí)候,發(fā)票里的商品或服務(wù)描述怎么寫?
下次開具發(fā)票的時(shí)候把這次補(bǔ)的附加稅 添加到發(fā)票金額里面 就不需要單獨(dú)的描述了啊
直接把沒有跟他們收取的附加稅一起放到需要開票的發(fā)票里面,是嗎?
這樣會不會是顯示我們的營收多了呢?
那做賬的會計(jì)分錄是怎么寫呢?
直接把沒有跟他們收取的附加稅一起放到需要開票的發(fā)票里面 是的
但是現(xiàn)在說的是稅費(fèi)而不是銷售商品的收入啊
但是現(xiàn)在收的是稅費(fèi)而不是銷售商品的收入啊,老師
我知道啊 您收取的稅費(fèi)也要包含在發(fā)票里面開具發(fā)票給對方啊 難道您只收稅費(fèi)不開票 往來怎么平?