?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師:您們好! 公司給房東補(bǔ)交了前幾年用的電費(fèi),共3萬(wàn)塊,現(xiàn)在款已付,房東開(kāi)不出這么多發(fā)票,要分一年時(shí)間才能開(kāi)完,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理才符合準(zhǔn)則要求。謝謝!
你好,7月開(kāi)了一份重復(fù)的普通發(fā)票,8月份發(fā)現(xiàn)了要沖紅,7月份怎么做賬,到了8月份又該怎么做賬,不太懂賬務(wù)怎么處理請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫下會(huì)計(jì)分錄謝謝
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師老師我們小區(qū)物業(yè)納入數(shù)電發(fā)票試點(diǎn),現(xiàn)在不能開(kāi),只是接收到發(fā)票在稅務(wù)數(shù)字賬戶里有數(shù)字,那月底需要在平臺(tái)做怎樣處理?還是不用管呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)!平時(shí)用銀行付了款的業(yè)務(wù)!不是購(gòu)買原材料的那些!當(dāng)月沒(méi)有收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票!下個(gè)月才收到!這樣的情況!我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?收到普票和專票處理上有區(qū)別嗎?麻煩寫下分錄!謝謝
請(qǐng)教,公司原來(lái)是外賬代做的,發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題,如果要交接,應(yīng)該怎么處理好???有些問(wèn)題知道也一時(shí)更正不了,后面如果有問(wèn)題怎么切割???謝謝
個(gè)體戶能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
求所有的完稅證明的開(kāi)具,包括社保和個(gè)稅。在哪個(gè)平臺(tái)。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長(zhǎng)期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬(wàn)買的車,賣了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
您好,增值稅接收方按分?jǐn)偙壤D(zhuǎn)出多抵進(jìn)項(xiàng),開(kāi)票方紅沖發(fā)票調(diào)收入,多繳稅可退。 企業(yè)所得稅接收方按分割單調(diào)扣除額,開(kāi)票方調(diào)減收入。 2.跟稅務(wù)主動(dòng)說(shuō)明,避免偷稅認(rèn)定,可能補(bǔ)稅 %2B 滯納金。留存分?jǐn)倕f(xié)議等資料。 3.接收方紅沖原分錄,按分割單比例重計(jì)費(fèi)用并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。 開(kāi)票方紅沖原收入分錄,按比例重確認(rèn)收入及銷項(xiàng)。
需要調(diào)賬和調(diào)申報(bào)表嗎?
?您好,要的,調(diào)賬:接收方紅沖原分錄,按分割單比例重計(jì)費(fèi)用并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng);開(kāi)票方紅沖原收入分錄,按比例重確認(rèn)收入及銷項(xiàng)。 調(diào)申報(bào)表:增值稅方面,接收方填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,開(kāi)票方?jīng)_減銷項(xiàng),多繳可申請(qǐng)退稅;企業(yè)所得稅方面,接收方調(diào)扣除額,開(kāi)票方調(diào)減收入。調(diào)賬和調(diào)表時(shí)需保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致,留存相關(guān)資料。
我就是接收方也是開(kāi)票方,因?yàn)槲乙盏饺思业陌l(fā)票在開(kāi)分割單給另一家。
?您好,要的,調(diào)賬:接收方紅沖原分錄,按分割單比例重計(jì)費(fèi)用并轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng);開(kāi)票方紅沖原收入分錄,按比例重確認(rèn)收入及銷項(xiàng)。 調(diào)申報(bào)表:增值稅方面,接收方填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,開(kāi)票方?jīng)_減銷項(xiàng),多繳可申請(qǐng)退稅;企業(yè)所得稅方面,接收方調(diào)扣除額,開(kāi)票方調(diào)減收入。調(diào)賬和調(diào)表時(shí)需保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致,留存相關(guān)資料。
100多萬(wàn)調(diào)了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)唄?
?您好,100 多萬(wàn)調(diào)賬調(diào)表有風(fēng)險(xiǎn),可能被稅務(wù)稽查、補(bǔ)稅及繳滯納金,但如實(shí)按規(guī)處理并主動(dòng)溝通可降低風(fēng)險(xiǎn)。