1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

老師好,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,但是社保和公積金是下月交上月的,那么當(dāng)月的工資,社保和公積金的分錄怎么做?
老師,你好新入職員工三個月后會補交社保和公積金,如,1月入職3月繳納1-3月的社保和公積金,那1月和2月計提工資時是只計提工資還是到3月份的時候一起計提補提1-2月的公積金和社保。還是當(dāng)月一起計提工資和社保、公積金。
一般公司當(dāng)月(工資社保公積金)賬務(wù)處理:是分別做支付上月工資社保公積金,計提本月工資社保公積金處理嗎?
老師,社保和公積金都是交本月的,工資是下個月發(fā)放的,社保和公積金和工資一起發(fā)放,那這個社保和公積還要計提嗎,
老師,計提工資和社保公積金,繳納工資社保公積金怎么做分錄呢?
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會被定為非正常經(jīng)營戶?
樸老師,這個回答我不是很懂 是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)偅詈髥渭杀?= 縫制工價 + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請問已申報但是沒有繳稅,剛才點開稅費繳納進去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進去繳稅
老師你好!運輸企業(yè)開運輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進項沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價 + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個月是多少額度
老師,上月個多計提了工資,這個月怎么做呢?
把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以
借:應(yīng)付職工薪酬工資 借:銷售費用 負(fù)數(shù) 這樣嗎?
借:銷售費用-
貸:應(yīng)付職工-
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你
不客氣,很高興幫你