這種情況下通常不需要重新改賬和重新裝訂?23?年的賬本。 一般來(lái)說(shuō),對(duì)于由于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整導(dǎo)致的補(bǔ)繳稅款和相關(guān)事項(xiàng),在會(huì)計(jì)處理上,可以只調(diào)整相關(guān)的報(bào)表,而不在?23?年的賬套內(nèi)做憑證調(diào)整。但需要在?23?年的財(cái)務(wù)報(bào)表附注中對(duì)該調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬(wàn),只交納了所得稅,也沒(méi)有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒(méi)有做這筆無(wú)票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬(wàn)預(yù)收賬款呢,請(qǐng)問(wèn),1.這調(diào)整表上的無(wú)票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬(wàn)的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬(wàn),應(yīng)付賬款有家20萬(wàn)的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,沒(méi)有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開(kāi)票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問(wèn)題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問(wèn)題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)了。23年也已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
現(xiàn)在稅局查到我們公司23年的一筆政策性搬遷收入,讓我們?cè)趨R算的時(shí)候調(diào)整賬目把這筆所得稅交上。請(qǐng)問(wèn)1、我需要更正申報(bào)4季度申報(bào)表嗎?2、我的憑證已經(jīng)裝好了需要從新裝嗎?3、那我更正申報(bào)4季度所得稅是就要交所得稅咯嘛,這樣也會(huì)產(chǎn)生滯納金呀?或者是有其他什么辦法嗎?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補(bǔ)交23年增值稅,(相應(yīng)的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改)我們?cè)葲](méi)達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn),我們得補(bǔ)20萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。收入,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)因沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營(yíng)業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證。現(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表,后期在24年當(dāng)期8月在做賬
老師您好,我們是銷冠嗎?納稅人銷售眼鏡商店,被管理科查23年有風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整了23年收入,補(bǔ)繳了增值稅,所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅報(bào)表,年報(bào)收的稅報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)我們23年賬在1月初的時(shí)候已經(jīng)裝訂完畢,報(bào)表都已經(jīng)裝訂,現(xiàn)在因風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控了這些報(bào)表增值稅。請(qǐng)問(wèn)需要改賬嗎?重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎?還是指調(diào)表了,不用再調(diào)賬了
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師您好,如果我不更改帳套或者是財(cái)務(wù)報(bào)表,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂在會(huì)賬軟件里的財(cái)務(wù)報(bào)表期初。24年期初的數(shù)都是我原來(lái)的沒(méi)改之前的數(shù),實(shí)際上我二三年末的報(bào)表即24年一季度年初的報(bào)表都已經(jīng)在上報(bào)電子稅務(wù)局上都更改過(guò)了,那與咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂賬套當(dāng)中的數(shù)據(jù)不匹配了,我怎么給他改過(guò)來(lái)
因?yàn)殡娮榆浖?dāng)中的財(cái)務(wù)報(bào)表是都根據(jù)每個(gè)月的憑證結(jié)算而來(lái)的,如果不改,我24年接著繼續(xù)做業(yè)務(wù)的時(shí)候報(bào)表都是不同的跟電子稅務(wù)局對(duì)不上的
你更正了去年的申報(bào)表嗎 如果是這樣那你就重新改賬和裝訂
對(duì)。要求更正去年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。和今年1--6月份兩個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)。我們補(bǔ)了收放。原來(lái)沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),有風(fēng)險(xiǎn)后,達(dá)到起征點(diǎn),就得交增值稅及所得稅。沒(méi)有辦法,更正了電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅報(bào)表。及所得稅報(bào)表。產(chǎn)生了滯納金
我就就不知道怎么調(diào)這個(gè)帳了
稅費(fèi)及滯納金已全都交完了。只是帳套上的數(shù)據(jù)是原來(lái)的。想和電子稅務(wù)局報(bào)表一樣。怎么能一樣
按你申報(bào)的數(shù)據(jù)更正賬套