你好!這個(gè)你應(yīng)該報(bào)開票金額,和負(fù)數(shù)的不開票金額
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報(bào)表?
如果我上個(gè)月確認(rèn)了未開票收入,這個(gè)月開了票,我該如何報(bào)稅?
老師,上個(gè)月的未開票收入漏申報(bào)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我上個(gè)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么改?如果把上個(gè)月未開票收入放入預(yù)收款應(yīng)該分錄怎么寫
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)做了未開票收入申報(bào),本月開票未達(dá)到上個(gè)月申報(bào)的未開票收入額,這個(gè)月賬務(wù)處理是把上個(gè)月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少
你好,老師,上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月開了一部分發(fā)票,又有一部分新的收入,這個(gè)月未開票收入怎么填
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰(shuí)交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬(wàn),已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問老師,去年公司的車買的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請(qǐng)問個(gè)人以自有寫字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過30萬(wàn) 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過來(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個(gè)房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
開具增值稅發(fā)票欄填寫這個(gè)月+上個(gè)月未開票的總金額,未開具發(fā)票欄填寫上個(gè)月未開票的負(fù)數(shù)金額是嗎?
你好!是的,就是這樣了
會(huì)發(fā)生比對(duì)不通過的情況嗎?
你好!負(fù)數(shù)是有可能的,所以有可能需要上門申報(bào)
上門申報(bào)需要帶什么資料嗎?
你好!申報(bào)表,身份證,公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了