您好,這個月未開票收入寫負數(shù),然后再本期開票的地方,寫個正數(shù)就行
一般納稅人申報增值稅上個月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報的,這個月把上個月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報表?
請問老師,房地產(chǎn)企業(yè),上個月申報了未開票收入,這個月開具了部分發(fā)票,這個月該怎樣申報
11月報了未開票收入,12月份又開票了,這部分發(fā)票怎么處理好
你好,老師,上個月申報了未開票收入,這個月開了一部分發(fā)票,又有一部分新的收入,這個月未開票收入怎么填
老師上個月報的未開票收入這個月要開票了,開票金額是上個月未開票收入的一部分,該如何報稅?
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
這個月新增的收入也沒有開票
那就是差額,上個月和本月的差額,做未開票收入,這個就行的哈
做憑證的時候,收入我是暫估入賬的,稅也暫估了,和現(xiàn)在申報表里的稅額相差0.02分,申報表的稅額比我做賬里的稅額多0.02分,這樣的怎么處理?
那這樣的話,你可以把那個申報表的贊估給他改為實際的把收入減少0.02這樣就可以