您好,需要看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額是多少,比如說(shuō)是盈利的你就是大于這個(gè)利潤(rùn)數(shù)暫估成本就成。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我之前暫估成本,會(huì)計(jì)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個(gè)分錄怎么做。
老師,想問(wèn)下,2021年暫估的成本,應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款~暫估的余額去掉呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師您好!我想問(wèn)一下我公司去年做了暫估成本200萬(wàn)。當(dāng)時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬(wàn)?,F(xiàn)在馬上做匯算了,這個(gè)成本票確定開(kāi)不進(jìn)來(lái)。我做匯算時(shí)這200萬(wàn)需要調(diào)增,交企業(yè)所得稅。那我這個(gè)暫估成本要怎么下賬???不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著啊!
老師,我想問(wèn)下暫估成本,年度終了企業(yè)先不交稅就要暫估成本,我怎么去暫估這個(gè)成本這個(gè)金額怎么確定呢
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
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老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
比如今年繳納的23年匯算的所得稅是否屬于24年本年累計(jì)預(yù)交的所得稅呢?
不屬于,因?yàn)閰R算清繳的屬于2023年的