然后你再正常做一次正數(shù)收入就可以,增值稅沒有變化。
老師好,小規(guī)模,19年12月計提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000 2020年5月實際開票92700萬,然后我把19年12月計提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000,然后補記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 對嗎
無票收入當(dāng)月交了稅,以后年度開了票來了,沖減之前的應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,無票收入的當(dāng)月交了增值稅需要調(diào)整那個月的增值稅嗎?沖了銷項稅額,增值稅就有變化啊,
當(dāng)年開了去年的負數(shù)發(fā)票,沖減當(dāng)年收入,未用以前年度損益調(diào)整科目,負數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:預(yù)收賬款,沒有成本,報表勾稽關(guān)系不正確,利潤表差一個負數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調(diào)整嗎?
老師,合同只要簽訂,不開發(fā)票,款不入賬也需要確認無票收入交增值稅對嗎?借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項稅。是小規(guī)模個人企業(yè),明年跨年了進款了,沖今年確認收入,再重新確認一筆收入,是不是不需要走以前年度損益調(diào)整?
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
在實務(wù)中,如果有銷項和進項,那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立;未經(jīng)登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢?
就這樣問呀,你讓我問什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費用占銷售收入比例范圍多少合適?