你好!按規(guī)定要確認(rèn)無票收入的,計入當(dāng)期收入計算利潤,后期開票同時沖減無票收入

假若當(dāng)月確認(rèn)工程量10萬需要開票,計入工程結(jié)算貸方,那當(dāng)月完工進(jìn)度15萬,由工程結(jié)算轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,這樣的話會不會利潤表的收入與申報增值稅的稅額比對不一致?
未開票收入10萬,當(dāng)月的利潤表主營業(yè)務(wù)收入是不是要增加10萬,過三個月后開發(fā)票,三個月后的利潤表主營業(yè)務(wù)收入需要減少10萬?三個月后相當(dāng)于稅控盤上的開票金額和利潤表不一樣?三個月后開發(fā)票的時候分錄怎么寫
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項,然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
假如我第一季度凈利潤是-30萬,第二季度的季度報表利潤是20萬,第二季度繳納了企業(yè)所得稅1000元,(因為之前我預(yù)交了企業(yè)所得稅,抵扣完之后只需要交1000元),為了提前預(yù)算我缺不缺成本好控制第三季度的凈利潤去繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么看我這個月現(xiàn)在凈利潤多少了怎么算?是直接拿第二季度的凈利潤20萬加上7月份主營業(yè)務(wù)收入-7月主營業(yè)務(wù)成本-7月費(fèi)用+加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用嗎?還是說可以直接拿7月月度利潤表上的本年累計凈利潤加上8月份主營業(yè)務(wù)收入-8月主營業(yè)務(wù)成本-8月費(fèi)用
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
沖減的那個月是不是稅控盤的開票金額和利潤表的主營業(yè)務(wù)收入不一致?沖進(jìn)的分錄怎么寫
你好!原分錄紅字沖回就可以