你好,核定征稅的不需要匯算
老師,你好!這個(gè)是個(gè)體戶,雙核定的,但是本季度開(kāi)發(fā)票金額超過(guò)核定金額。增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候是零,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題的?這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么申報(bào)?
老師,麻煩問(wèn)一下個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定征收,一個(gè)季度核定90000,稅是180元,如果沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有經(jīng)營(yíng),申報(bào)報(bào)表的時(shí)候這180元也要交嗎?
從第二季度改為個(gè)體戶查賬征收了,那我報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)第一季度的金額嗎,(第一季度就沒(méi)有做賬因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?,還是只用填我第二季度的經(jīng)營(yíng)所得呢
你好,老師,個(gè)體戶核定征收,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),第一二季度有收入,第三季度沒(méi)有收入,那我現(xiàn)在申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)收入填1-9月份累計(jì)收入還是只填第三季度收入?
你好老師,個(gè)體戶核定征收,開(kāi)發(fā)票一個(gè)季度不超120000,經(jīng)營(yíng)所得這里季度申報(bào)時(shí)候超120000就會(huì)有個(gè)稅,年度匯算時(shí)候?yàn)樯队譀](méi)有個(gè)稅呢?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn),目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來(lái),加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問(wèn):什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫(xiě)相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問(wèn)一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫(xiě)一個(gè)平字。還是寫(xiě)零,幫我看一下
只有查賬征稅的才有。
那就是季度開(kāi)發(fā)票超了,季度交經(jīng)營(yíng)所得稅,和年底匯算不一樣,沒(méi)有關(guān)系
你好 折合沒(méi)有關(guān)系的