你好,是的,核定就是不管你開不開都按照這個交
老師,我們是個體戶核定征收,上季度沒開票,報的無票收入,也交了個人經營所得稅;這個季度開完了上季度申報的無票收入的票,然后再開本季度的票,請問這個季度交報個人經營所得稅咋報?本季度個人經營所得稅咋算?謝謝老師!
老師,麻煩問一下個體戶個人經營所得核定征收,一個季度核定90000,稅是180元,如果沒有開票,也沒有經營,申報報表的時候這180元也要交嗎?
。老師好,麻煩問一下 個體 四季度開了47萬的票,有核定個人經營所得,但是現(xiàn)在申報表里面沒有 經營所得 如何申報
老師你好,麻煩問一下,個體戶核定征收的個人經營所得是不是也在網頁電子稅務局申報? 個體查賬征收的個人經營所得是在像企業(yè)一樣報個稅的那個app上
老師,有一個個體工商戶,核定征收個人所得稅,核定的經營所得是一個月14萬,核定稅額是1400元,然后現(xiàn)在每個季度繳納2100元的經營所得, 我現(xiàn)在一個季度想開93萬的發(fā)票,得交多少的經營所得?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應交稅費~應交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調增?那多出這80萬應該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預算和現(xiàn)金支出預算是一回事嗎
老師你好,在公司實習的員工領的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產生的稅嗎?但是稅務那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
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那定期定額是怎么征收的呀?
定期定額就是每個月固定交多少稅
那跟核定征收是一樣的呀?沒啥區(qū)別?
不一樣,核定是給你核定一個銷售額,然后核定稅率,銷售額*稅率得出的稅額,定期定額直接給你一個稅額
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利