不需要的,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,可以不一樣。

老師,如何用今年的利潤來彌補以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負債表上面那個年初未分配利潤,那個數(shù)就是可以彌補的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個6月前要做的匯算的資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤來彌補以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負債表上面那個年初未分配利潤,那個數(shù)就是可以彌補的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個6月前要做的匯算的資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的年初數(shù)
我的資產(chǎn)負債表未分配利潤是負3211596,然后我匯算清繳的彌補虧損額是62843,這種需要把他們調(diào)成一致嗎
老師您好,資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末余額,和匯算清繳后 當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,一致嗎?不一致正常嗎?謝謝老師
如果單位資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是-20萬,但是匯算清繳過后,可以彌補年度虧損的數(shù)據(jù)是正數(shù)(匯算清繳時候把業(yè)務招待費有剔除),那是否可以認為今年只要利潤表是正數(shù)的情況下,哪怕未分配利潤是負數(shù),也是算有利潤,相當于沒有可以彌補的虧損?賬務是否有需要處理的
老師紅字發(fā)票,是不是點"紅字信息確認單錄入"選擇開錯的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點"去開票"這個操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進項發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請問客戶在平臺用個人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項目,主材料只有一點,大部分是人工,還有一點輔材,我們能開3個點多簡易計稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個工程利潤空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種