你好,不是你理解的。不需要特殊的賬務(wù)處理

老師,如何用今年的利潤(rùn)來彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
公司之前在代理記賬那里,企業(yè)所得稅報(bào)的沒有問題。財(cái)務(wù)報(bào)表都是0申報(bào),19年開始財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但是初始數(shù)據(jù)不對(duì),2021年第四季度公司經(jīng)營(yíng)盈利,把近五年所得稅虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了。但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)只有-7.9萬(wàn)。財(cái)務(wù)年報(bào)該如何報(bào)送,是否可以直接調(diào)整未分配利潤(rùn)?如何處理才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多,但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎?
所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,之前年度都沒有負(fù)數(shù)。這個(gè)負(fù)數(shù)指的是每一年經(jīng)過匯算清繳后的所得額。都是單獨(dú)一年的,不會(huì)累計(jì)。沒有負(fù)數(shù),意味著今年繳稅了,假設(shè)不涉及調(diào)增調(diào)減,也不能彌補(bǔ)虧損,就不會(huì)退稅。跟利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)無(wú)關(guān)。 以上理解對(duì)嗎
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認(rèn)即開票是"否",狀態(tài)是"無(wú)需確認(rèn)",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點(diǎn)"去開票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請(qǐng)問客戶在平臺(tái)用個(gè)人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種


那不需要賬務(wù)處理,那理解的比如今年盈利,是不是季度申報(bào)企業(yè)所得稅,就沒有可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)(以前年度虧損是正數(shù))
因?yàn)槎悤?huì)存在差異導(dǎo)致得