你好!按你說的這樣確實(shí)是負(fù)數(shù)
老師,1月份開普票6萬,2月開2萬,突然告訴我1月份一張發(fā)票需要紅沖了,金額是4萬,我如果在2月份紅沖就負(fù)數(shù)了,但是1和2月合計(jì)不是負(fù)數(shù),我能不能沖,謝謝老師
小規(guī)模納稅人第二季度可以開0稅率發(fā)票,之前我在4月份開錯(cuò)了發(fā)票,開成1個(gè)點(diǎn),在6月份紅沖,重新開了0稅率的票,導(dǎo)致6月份收入為負(fù)數(shù)。是物流行業(yè)。我6月份要怎么做賬呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是外賬
老師,我們之前開的發(fā)票,但是這個(gè)月沖紅之前的發(fā)票了額,那之前開的這個(gè)發(fā)票沖紅的發(fā)票放到哪個(gè)月里面?。渴欠努F(xiàn)在的月份,還是找出之前開的那個(gè)月份的放在之前開的那個(gè)月份呢?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,我們這個(gè)月開票金額為0,還要紅沖之前月份開的發(fā)票,那本月收入是不是負(fù)數(shù)了
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報(bào)銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
負(fù)數(shù)報(bào)表可以生成嗎?
你好!可以生成,但是申報(bào)有可能需要去大廳申報(bào)