借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款

老師 請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局補(bǔ)交1-8月份社保(因?yàn)檎{(diào)整社保基數(shù)了) 社保費(fèi)繳納里面沒(méi)查詢結(jié)果,該怎么繳費(fèi)
社保醫(yī)?;鶖?shù)上調(diào),補(bǔ)繳款應(yīng)該怎么入賬?
社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),補(bǔ)繳的社保如何做賬
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)上調(diào)補(bǔ)繳的社保醫(yī)保費(fèi)怎么做賬
老師因?yàn)樯绫;鶖?shù)調(diào)整,然后補(bǔ)繳的1月-7月社保要不要計(jì)提?然后要怎么做分錄
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


這個(gè)人已經(jīng)離職了,無(wú)法從他工資額里扣,老師,單位多補(bǔ)的這部分錢應(yīng)該如何做賬
借營(yíng)業(yè)外支出、 貸其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
然后這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳需要調(diào)增。
老師,這筆錢已經(jīng)收不回了,為什么還要計(jì)入其他應(yīng)收款
收不回來(lái)的,又做了營(yíng)業(yè)外支出,最終轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外支出,不是嗎?其他應(yīng)收款沒(méi)有余額了。
老師,個(gè)人的應(yīng)該怎么做,平常都是計(jì)入管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款,您說(shuō)的這個(gè)要怎么做賬呢
借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬, 其他應(yīng)付款貸,銀行 借營(yíng)業(yè)外支出貸,其他應(yīng)付款。 哪里不明白?哪個(gè)不明白?