你好,現(xiàn)在是業(yè)務(wù)取消嗎?你給對方開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。
#提問#我公司收到進(jìn)項發(fā)票后,抵扣聯(lián)有,記賬聯(lián)給弄丟了,該怎么辦?
老師你好,我公司4月份收到的專票,款已付,但一直未抵扣,現(xiàn)在11月份發(fā)現(xiàn)對方將做廢了,記帳聯(lián)和抵扣聯(lián)還在我公司,,他不補(bǔ)開,我們現(xiàn)在怎么辦,請教,,
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進(jìn)項附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨存放每月一歸檔嗎?
老師您好,合作公司在2021年3月2日給我們公司開具發(fā)票一份,發(fā)票抵扣聯(lián)一直沒有給我們,現(xiàn)在他們找不到抵扣聯(lián),請問對方給我們提供發(fā)票記賬聯(lián)掃描件我們可以在增值稅勾選系統(tǒng)認(rèn)證抵扣嗎?
請問,比如公司收到是進(jìn)項發(fā)票,還沒有轉(zhuǎn)款給對方公司,發(fā)票聯(lián)一直沒有入賬,但是抵扣聯(lián)已結(jié)抵扣了,現(xiàn)在不轉(zhuǎn)款給對方公司,抵扣了的發(fā)票聯(lián)該怎么辦了
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項稅額就是被進(jìn)項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當(dāng)時沒做這個分錄因為當(dāng)時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
是的,取消了。收到了紅字發(fā)票,還是像平常那樣做賬嗎,只是填負(fù)數(shù)
需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,當(dāng)時的分錄怎么做的?如果是購買貨物的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
開出的紅字信息表需要蓋章嗎
是的,需要蓋章的發(fā)票專用章。