您好, 這個(gè)調(diào)下賬就可以,會(huì)計(jì)分錄:獲得跨年發(fā)票入“以前年度損益調(diào)整”科目,余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配——未分配利潤科目。
老師,23年的成本發(fā)票在24年所得稅匯算清繳前取得,日期是24年,可以做23年的成本嗎,需要調(diào)增嗎
老師跨年發(fā)票,23年成本已入24年賬,企業(yè)所得稅應(yīng)該如何填報(bào)???
老師,小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問題,比如23年暫估成本5W,24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅,還是在24年5月紅沖23年暫估,按發(fā)票藍(lán)字做到24年?哪種方法比較合適
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào),發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒及時(shí)填寫離職,導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
23年的成本發(fā)票24年作廢,怎么做賬?23年的企業(yè)所得稅是否更正申報(bào)?
老師,個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營所得,稅率有階梯式收費(fèi)嗎
老師你好我們可以開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,6%得服務(wù)費(fèi)發(fā)票要開900多可以開嗎?
個(gè)體戶老板自已從公戶轉(zhuǎn)到自己的私戶上怎么做帳
老師,報(bào)印花稅務(wù)按公司賬上進(jìn)貨和銷貨數(shù)據(jù)報(bào)可以嗎?
工資表一般做1-30號(hào)的吧,可以做上個(gè)月26-這個(gè)月25號(hào)么,?
老師一個(gè)員工6月工資8000,我7月應(yīng)該給他發(fā)多少工資?
老師好,我們之前是小規(guī)模納稅人,8月1日想自愿申請(qǐng)為一般納稅人,我們現(xiàn)在預(yù)收賬的余額有30多萬,我是不是應(yīng)該把能開的先都開出去,要不然升到一般納稅人之后,我是不是會(huì)損失一部分的稅費(fèi)呀?
個(gè)體戶可以還可以申請(qǐng)核定征收嗎
我司的客戶群體有企業(yè)有個(gè)人 個(gè)人支付的錢通過另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取,我司每月在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上提現(xiàn)到公司賬戶 請(qǐng)問 提現(xiàn)的錢怎么入賬
請(qǐng)問老師,食堂我們?cè)诠?,收其他公司的用餐費(fèi)用,那我們公司自己幾個(gè)人吃飯需要做筆什么賬嘛?
老師,23年的發(fā)票直接作廢不重新開具!
這個(gè)是紅沖了,不是作廢了,意思是現(xiàn)在還再開,是吧
不再重新開具,直接作廢
對(duì),是紅沖
23年的成本發(fā)票24年紅沖,不再重新開具!
那就是一正一負(fù),你做兩筆分錄就可以了
那23年的年報(bào)需要更正申報(bào)嗎
不用呀,這個(gè)又沒有影響的,一正一負(fù)就平了呀
23年的成本發(fā)票24年作廢,怎么做賬?23年的企業(yè)所得稅是否更正申報(bào)? 您好, 這個(gè)調(diào)下賬
老師,是23的成本發(fā)票24年紅沖了!直接紅字做一筆就可以了嗎?
對(duì)呀,你不是經(jīng)沖了又開發(fā)票了嗎,這個(gè)做一正一負(fù)的賬就可以了,并沒有影響
老師,不再重新開具
借:以前年度損損調(diào)整負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
謝謝.2023年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是否更正申報(bào)?
去稅務(wù)局更正,這個(gè)就要調(diào)增交稅了
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你
老師,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤,這一筆做嗎?
是的,還要再做一筆這個(gè)分錄
這個(gè)月做還是年底做?
這個(gè)月底做就可以了