多發(fā)的這部分要調(diào)增,不能扣
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
請問老師,有個員工23年6月7月入職的,然后離職了,個人所得稅沒有申報,怎么辦 企業(yè)所得稅匯算清繳時會比對嗎?
你好老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),因22年暫估成本,在23年匯算清繳時未取得發(fā)票,導(dǎo)致22年少交了企業(yè)所得稅2200,在23年10月份補(bǔ)交了22年的企業(yè)所得稅,我想請教下這個以前年度損益調(diào)整后,報表怎么填寫,謝謝老師
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年9月份申報兼職人員勞務(wù)個稅申報時,有一個人金額少申報了1790元,稅務(wù)局讓更正申報,但是我試了一下更正申報,這個人已經(jīng)做了23年個人所得稅匯算,這樣,我還怎么處理?(23年這個兼職人員按照4480開的發(fā)票,我給他少申報了1790)
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師現(xiàn)在我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表表里調(diào)增嗎?還是在職工薪酬支出表里調(diào)
在納稅調(diào)整項目明細(xì)表表里調(diào)增
調(diào)到那一欄里老師
老師是不是把多計提的工資在職工薪酬表里的實際發(fā)生額這欄里減去多計提的工資,然后稅收金額這欄是實際發(fā)生額,納稅調(diào)整金額就是多計提的數(shù)字。然后自動帶到納稅調(diào)整明細(xì)表中的14欄職工薪酬這欄里。
對的,同學(xué),理解是正確的
謝謝老師!
不用客氣,祝你生活愉快