你好!這個(gè)如果沒有達(dá)到起征點(diǎn),可以免增值稅及附加,不開專票的時(shí)候。 但是有房產(chǎn)稅,印花說,個(gè)稅
老師,你好,請(qǐng)問個(gè)人代開房屋租賃發(fā)票多少稅率
租賃房屋需要對(duì)方開具租賃發(fā)票嗎,單位租給單位,和個(gè)人租給單位有什么區(qū)別,需要交房產(chǎn)稅嗎,是出租人自己交嗎
老師你好,請(qǐng)問個(gè)人去稅務(wù)局開具房屋租賃發(fā)票,一年的14400元,需要交稅費(fèi)嗎?(非租房)
老師你好!公司租個(gè)人住房和非住房,個(gè)人需要交哪些稅,代開的房屋租賃發(fā)票是免稅嗎
公司租個(gè)人的房子,需要開具房屋租賃發(fā)票,當(dāng)然個(gè)人是不愿意的,只能是公司把稅錢付給個(gè)人,讓個(gè)人代開,請(qǐng)問老師,房屋租賃發(fā)票稅率是多少?6萬塊需要交多少稅,謝謝
員工拿來一張付款截圖來報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
起征點(diǎn)是多少呢老師。房產(chǎn)稅印花和個(gè)稅分別按照開票金額的多少繳納呢
您好!月度10萬,季度30萬 房產(chǎn)稅6%,印花說萬分之五 個(gè)稅20%
那個(gè)稅一個(gè)月不超過多少是免稅來著
你好!個(gè)稅是800元以內(nèi)不用