同學(xué)你好 那你紅沖了就可以
老師 我單位上個月收到一張專用發(fā)票 納稅人識別號錯了 但是我們沒有認(rèn)證 ,也沒有做賬務(wù)處理,那么是不是對方要在這個月做紅字發(fā)票,然后再開具正確的發(fā)票呢,那么我這邊需要做什么賬務(wù)處理呢
老師,我公司11月份收到一張進(jìn)項發(fā)票開錯了,但是認(rèn)證了,12月提出申請讓對方開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在我公司收到紅字發(fā)票后,我用軟件做賬時顯示增值稅比電子稅務(wù)局少這個稅額?
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來這個發(fā)票不是要開給我們公司的,對方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請,我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
電子稅務(wù)局顯示收到一張紅字發(fā)票,是對方開了直接紅沖的,我們沒有收到也沒有抵扣認(rèn)證,我這邊還要做什么處理嗎?
我單位12月認(rèn)證了一張紙質(zhì)專票,現(xiàn)在發(fā)生了退貨需要紅沖。請問紅字申請單錄入是由我方來做嗎,但是我在電子稅務(wù)局——紅字信息確認(rèn)單錄入里找不到這張發(fā)票。
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開始抄
管理費用的車輛費用填在期間費用明細(xì)表的運輸、倉儲費嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
是做相反分錄嗎
還是直接做負(fù)數(shù)
還是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
同學(xué)你好 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
不太明白,我要怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你看看我紅沖發(fā)票后的分錄這么做對嗎,我不知道怎么在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 借費用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這樣
不是應(yīng)該像我圖上那樣做分錄嗎?做負(fù)數(shù)?
不是的 這個進(jìn)項稅不做負(fù)數(shù) 是貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出