同學(xué),你好 可以,沒有成本費用發(fā)票的話,就是所得稅不能扣除
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
老師,我們現(xiàn)在有個情況是這樣的,課我們10月給郵政開的35.64萬的稅額想用進項票抵,岳辰給我們開的票是一個點的,后續(xù)給我們開的發(fā)票他們可以把稅點提到3個點,但是會面臨一個風(fēng)險,因為合同中只寫了含稅金額但是沒有明確規(guī)定稅點,中途提高稅點可能有被查賬的風(fēng)險,所以我想問下現(xiàn)在這個情況是不可行嗎?只能繼續(xù)給我們開一個點的專票?
老師,中午好!請教您一下,我們公司替別的單位舉辦活動,很多進項費用不能開票。實際可以開票的金額只有7500,但我們的銷項開票金額為R52030.還有21000的費用為無票開支(包含人工費)。請問我們這樣的情況是否可以,開票有什么風(fēng)險?謝謝!
老師,中午好!請教您一下,我們付款和服務(wù)單位開過來票的金額是一致的。但有優(yōu)惠,因為項目服務(wù)金額有要求要大于1萬,所以老板讓對方還是開1萬的發(fā)票,優(yōu)惠的1500讓退還給我們私戶。請問可以這樣操作嗎?謝謝
老師好,我們有一個項目是從乙方分包來的,乙方收取2.5%的費用,項目由我們做,我公司按照乙方的中標(biāo)價全額開票給乙公司,其中涉及以工代賑勞務(wù)費,這個由乙方代為支付,這部分民工費不從我們賬上過,但是包含在合同金額內(nèi),這樣合理嗎?我們公司有哪些風(fēng)險??
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利