同學(xué),你好 可以,沒有成本費用發(fā)票的話,就是所得稅不能扣除
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進(jìn)去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
老師,我們現(xiàn)在有個情況是這樣的,課我們10月給郵政開的35.64萬的稅額想用進(jìn)項票抵,岳辰給我們開的票是一個點的,后續(xù)給我們開的發(fā)票他們可以把稅點提到3個點,但是會面臨一個風(fēng)險,因為合同中只寫了含稅金額但是沒有明確規(guī)定稅點,中途提高稅點可能有被查賬的風(fēng)險,所以我想問下現(xiàn)在這個情況是不可行嗎?只能繼續(xù)給我們開一個點的專票?
老師,中午好!請教您一下,我們公司替別的單位舉辦活動,很多進(jìn)項費用不能開票。實際可以開票的金額只有7500,但我們的銷項開票金額為R52030.還有21000的費用為無票開支(包含人工費)。請問我們這樣的情況是否可以,開票有什么風(fēng)險?謝謝!
老師,中午好!請教您一下,我們付款和服務(wù)單位開過來票的金額是一致的。但有優(yōu)惠,因為項目服務(wù)金額有要求要大于1萬,所以老板讓對方還是開1萬的發(fā)票,優(yōu)惠的1500讓退還給我們私戶。請問可以這樣操作嗎?謝謝
老師好,我們有一個項目是從乙方分包來的,乙方收取2.5%的費用,項目由我們做,我公司按照乙方的中標(biāo)價全額開票給乙公司,其中涉及以工代賑勞務(wù)費,這個由乙方代為支付,這部分民工費不從我們賬上過,但是包含在合同金額內(nèi),這樣合理嗎?我們公司有哪些風(fēng)險??
老師好,所得稅季度申報突然改版,增加職工薪酬已計入成本費用的職工薪酬,第二列實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項怎么填?都是1-9累計嗎?這二項與個稅報表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報的,這樣是一整年。
員工機票報銷需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無票收入要填寫到哪欄里呢
老師請教下,企業(yè)所得稅新申報表實際支付應(yīng)付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報時要扣除12月的工資嗎?
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,熱力是外包給乙公司的,工資都是甲單位轉(zhuǎn)給乙公司,乙公司統(tǒng)一發(fā)放給勞務(wù)派遣人員的,請問甲單位勞務(wù)派遣人員支付的培訓(xùn)費,要放到甲的職工教育經(jīng)費中核算么?
老師好,自然人投資公司投進(jìn)來的錢需要繳納印花稅嗎?印花稅的稅種是什么?公司投資另一個公司投出去的投資款,雙方都要繳納印花稅嗎?申報印花稅的稅種是什么
老師 電子稅務(wù)局哪里查看別人已開公司未抵扣的發(fā)票 一般納稅人和小規(guī)模都說下
跨境要預(yù)測一個Tk店的利潤表,有個固定費用比如房租水電是不是要分?jǐn)?,按收入進(jìn)行分?jǐn)?/p>
如果一直沒法工資,還用交工會經(jīng)費嗎,還有就是為啥有的企業(yè)有工會經(jīng)費。有的企業(yè)就沒有工會經(jīng)費了
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利