對的,匯算清繳的時(shí)候不需要填
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
請教一下 有些情況需要視同銷售 是不是會(huì)計(jì)上進(jìn)行視同銷售 匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)整 如果會(huì)計(jì)上沒有視同銷售 是不是匯算清繳就需要納稅調(diào)增呢?還有比如無票收入是不是也不能稅前扣除 納稅調(diào)整呢 不太明白
老師,視同銷售的是不是不需要做分錄啊,為什么匯算清繳上面納稅調(diào)整表里面,視同銷售收入上賬載金額不讓填,灰的
請問:我們?nèi)ツ曩徺I了些茶葉和月餅計(jì)入了招待費(fèi),如果是贈(zèng)送出去了,匯算的時(shí)候是不是應(yīng)該作為視同銷售?如果作為視同銷售,那么視同銷售收入是不是可以按購買時(shí)的發(fā)票總額作為視同銷售收入進(jìn)行匯算清繳?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳填視同銷售的表,那會(huì)計(jì)做賬需要改變嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?