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請(qǐng)問:我們?nèi)ツ曩徺I了些茶葉和月餅計(jì)入了招待費(fèi),如果是贈(zèng)送出去了,匯算的時(shí)候是不是應(yīng)該作為視同銷售?如果作為視同銷售,那么視同銷售收入是不是可以按購買時(shí)的發(fā)票總額作為視同銷售收入進(jìn)行匯算清繳?

2023-05-21 17:09
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-21 17:24

您好,不用這么麻煩,我們直接計(jì)在銷售或銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)增 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。

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您好,不用這么麻煩,我們直接計(jì)在銷售或銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)增 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
2023-05-21
主營是什么的?銷售本子的嗎?
2022-12-06
你好,按照120確認(rèn)收入的
2021-12-20
對(duì)的,是的,包含在里面的。
2023-07-19
我是的,對(duì)的,不一樣的 自己寫一個(gè)說明什么原因多了這個(gè)金額,具體的什么業(yè)務(wù)就行。
2023-11-26
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