同學(xué)您好,您上面說(shuō)的視同銷(xiāo)售的對(duì)的,無(wú)票收入是可以不需要開(kāi)票的,沒(méi)有票的成本費(fèi)用是不能所得稅稅前扣除的
老師好!問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬(wàn)可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷(xiāo)售收入視同銷(xiāo)售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話(huà)該怎么填?假如視同銷(xiāo)售收入不含增值稅金額是100萬(wàn),視同銷(xiāo)售表單該如何填寫(xiě)?
請(qǐng)教一下 有些情況需要視同銷(xiāo)售 是不是會(huì)計(jì)上進(jìn)行視同銷(xiāo)售 匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)整 如果會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷(xiāo)售 是不是匯算清繳就需要納稅調(diào)增呢?還有比如無(wú)票收入是不是也不能稅前扣除 納稅調(diào)整呢 不太明白
對(duì)外的捐贈(zèng)支出不確認(rèn)收入的吧?那如果不確認(rèn)收入,匯算清繳是不是要調(diào)整,因?yàn)槎惙ㄕf(shuō)要視同銷(xiāo)售,那如果會(huì)計(jì)記賬時(shí)確認(rèn)收入了,是不是就不用調(diào)表了,那不調(diào)表了,賬上產(chǎn)生了利潤(rùn)又怎么辦?
匯算清繳如果有視同銷(xiāo)售的收入填視同銷(xiāo)售銷(xiāo)售收入比如說(shuō)10萬(wàn)成本8萬(wàn)那么利潤(rùn)就多出2萬(wàn),填納稅調(diào)整明細(xì)表30行其他那里為什么是調(diào)減2萬(wàn)而不是調(diào)贈(zèng)2萬(wàn)
視同銷(xiāo)售申報(bào)表填在未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅,賬務(wù)處理沒(méi)有確認(rèn)收入,而是借方做銷(xiāo)售費(fèi)用,貸方做庫(kù)存商品,銷(xiāo)項(xiàng)稅。那這樣賬上沒(méi)有做收入,增值稅申報(bào)表上面是無(wú)票收入,所得稅季報(bào)上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報(bào)不一致怎么辦
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬(wàn),借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類(lèi)項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)只過(guò)賬開(kāi)票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來(lái)付錢(qián),借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢(qián)發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶(hù)一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買(mǎi)斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
不能稅前扣除是不是納稅調(diào)增 成本調(diào)減呢
營(yíng)業(yè)外支出是不是也不能稅前扣除
成本費(fèi)用不能所得稅稅前扣除是納稅調(diào)增,調(diào)增的是應(yīng)納稅所得額,賬面的成本費(fèi)用還是原來(lái)的
營(yíng)業(yè)外收入可以稅前扣除嗎
只有成本和費(fèi)用才涉及到稅前扣除
收入類(lèi)是不是就不涉及稅前扣除 那有沒(méi)有虛增利潤(rùn) 要納稅調(diào)整的呢
是收入類(lèi)的,都需要計(jì)入收入的,除非是免稅的收入的,可以調(diào)減