你好,最好重開發(fā)票
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅200,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
你好老師,我公司和別的公司簽定購銷合同,合同上注明銷售單價是不含稅價,產(chǎn)生的稅費由對方公司承擔(dān),后開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價稅合計金額是我合同上的不含稅金額,我想請教一下,另外收取的稅費怎么賬務(wù)處理比較合適,謝謝老師!
老師,請問今司與A公司簽訂合同,約定價格不含稅,但明誦稅率為13%,財務(wù)根椐合同與結(jié)算單開具不含稅發(fā)票,但開具發(fā)票價稅合計金額,老板認為開具的發(fā)票價稅合計金額大于結(jié)算單的不含稅金額,認為對方公司欠我公司款只有不含稅的金額,稅金對方可以認為不欠我司金額,應(yīng)怎樣與老板解釋,對方欠我司款為開具發(fā)票價稅合計金額
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進項專用發(fā)票+普票價稅合計金額申報印花稅 2)所有銷項開出去的發(fā)票價稅合計金額申報印花稅,是這樣嗎老師?
老師,小規(guī)模納稅人,是小微企業(yè), 增值稅 是開出的票據(jù)金額(價稅合計)視同銷項稅,購入的給到的發(fā)票(價稅合計)視同進項稅, (開出的發(fā)票金額-收入的發(fā)票金額)乘以1%=應(yīng)該繳納的增值稅 是這么算嗎? 這種企業(yè)增值稅咋算的忘記了?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,