您好,對的,這倆都是對的
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據(jù)是什么:不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
老師好!印花稅,銷售銷項(xiàng)的及采購進(jìn)項(xiàng)的是按合同金額、還是發(fā)票金額申報(bào)印花稅呀?
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票+普票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅 2)所有銷項(xiàng)開出去的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅,是這樣嗎老師?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500,我印花稅是開票金額+進(jìn)項(xiàng)金額,(專票抵扣的),為什么還有這個(gè)提示
老師 申報(bào)印花說會出現(xiàn)這個(gè)印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過7500.0,請確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?
殘保金怎么算,有有殘疾人怎么算?
總公司和分公司都必須匯總繳納企業(yè)所得稅嗎
老師請教一下,我們申報(bào)工資薪金,我們有一些員工沒做給他申報(bào)工資薪金表申報(bào),現(xiàn)在我們申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳的實(shí)際工資大于我申報(bào)的工資薪金數(shù)額。我改如何做處理??
老師有一張取得的發(fā)票正數(shù)發(fā)票,只有發(fā)票,系統(tǒng)查不到
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)金額、分錄對嗎 借管理費(fèi)用-醫(yī)療費(fèi)50 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)150 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200 貸銀行存款200
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備后期又收回了,計(jì)提壞賬時(shí)的借方科目:資產(chǎn)減值損失又怎么處理呢?謝謝
我們公司辦公樓在公司名下了。 我們一共823.733平米 按季度申報(bào) 計(jì)稅依據(jù)是823.733/4=205.93。對嗎
湖南工商注銷,營業(yè)執(zhí)照正本不見了,要怎么弄
老師,我們公司是一家精品公司,租賃房屋6個(gè)月,房屋60萬,收到房東13%租賃費(fèi)發(fā)票,但是我們公司經(jīng)營不善,沒有開展業(yè)務(wù),不用了,同時(shí)間段轉(zhuǎn)租出去6個(gè)月。也是60萬,平進(jìn)平出,給新的租戶開具60萬13%發(fā)票,銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
老師,我給別人開票的時(shí)候少來了幾塊錢,所以收款的時(shí)候也少收了幾塊,差的這個(gè)錢怎么計(jì)入什么科目?
進(jìn)項(xiàng)包括辦公費(fèi)用類的發(fā)票也要申報(bào)印花稅嗎?
對的,這個(gè)也是需要的