你好,具體的是調(diào)整哪里呀?你方便反結(jié)賬嗎?如果你反結(jié)賬的話,那你申報給稅務(wù)局的季度預(yù)繳還有季度財務(wù)報表都要修改。

(1)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項調(diào)整報告年度的年末數(shù)或本年發(fā)生數(shù)和調(diào)整報告年度次年的期初數(shù)或上年數(shù) (2)不重要的前期差錯調(diào)整發(fā)現(xiàn)錯誤當(dāng)年與前期相同的相關(guān)項目金額(包含凈損益項目) (3)重要的前期差錯調(diào)整發(fā)現(xiàn)錯誤年度的財務(wù)報表年初數(shù)和上年數(shù),對以前各期追溯計算的列報前期最早期初留存收益累計影響數(shù)。 (4)會計zhengche變更調(diào)整變更當(dāng)年的財務(wù)報表初數(shù)和上年數(shù),對以前各期追溯計算的列報前期最早期初留存收益變更累計影響數(shù)。 (5)會計估計變更調(diào)整變更當(dāng)期及未來期間確認(rèn)的變更影響數(shù) 請問以上各會計調(diào)整對報表調(diào)整方法的理解是否正確?
如果12月在整理賬務(wù)時,發(fā)現(xiàn)10月之前的某一月賬科目錄入錯誤、或者金額錯誤,現(xiàn)在去申報所得稅或者財務(wù)報表時,需要調(diào)整之前季度的所得稅和財務(wù)報表數(shù)據(jù)?
老師好!問下假如22年更正21年的錯誤分錄,涉及到的以前年度損益調(diào)整科目和其他科目分別在22年的財務(wù)報表項目中該怎么列示?。?/p>
老師在報送2022年企業(yè)所得稅年度匯算的時候發(fā)現(xiàn)有一個科目入錯,現(xiàn)在我應(yīng)該在2023年里面用以前年度損益調(diào)整嗎?企業(yè)所得稅報表我就在年報里調(diào)嗎?
發(fā)現(xiàn)前一年的賬目錯誤,通過【以前年度損益調(diào)整】,然后轉(zhuǎn)入【利潤分配未分配利潤】中? 在報年報的時候,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中調(diào)整?是在哪里調(diào)整?
請問企業(yè)購入原木按10%抵扣進項稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
反結(jié)賬怎么操作吖
登錄金蝶軟件后,?選擇主控臺【財務(wù)會計】中的【總賬】模塊,?然后選擇【結(jié)賬】功能中的【期末結(jié)賬】,?在出現(xiàn)的界面中完成反結(jié)賬操作。?
反結(jié)賬 這樣是在今年賬目上做科目調(diào)整 ,還是說在2018.29.20年的賬目上做調(diào)整啊 。
假設(shè)你2018年9月份發(fā)生的錯誤,那你一直反結(jié)賬到2018年9月份。然后在這里面做調(diào)整。
如果不反結(jié)賬的話,那你就做到今年。做到今年得用損益類科目以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤。
現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整的憑證裝訂在18年還是今年啊 可以隨便這么反結(jié)賬 去動以前年度的賬目
都可以的,這個你自己選擇,可以自己隨便反結(jié)賬到18年。
那是屬于從新做18年的帳嗎?18年賬目需要重新裝訂?
對的是的,是這么做的需要。
不違反會計準(zhǔn)則嗎? 如果不能反結(jié)賬 那應(yīng)該怎么操作啊
你好,這個不違反 從錯的改成正確的,你具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)?我需要知道業(yè)務(wù)才能給你寫
上級單位給撥付工程款 我們是發(fā)包人 18年計入營業(yè)外收入。現(xiàn)在說不對。企業(yè)年報也報錯了 現(xiàn)在需要更正
正確的是主營業(yè)務(wù)收入嗎?
應(yīng)該是專項應(yīng)付款或者遞延收益
借以前年度損益調(diào)整貸專項應(yīng)付款 你這個專項應(yīng)付款是不是也應(yīng)該調(diào)整業(yè)務(wù)?發(fā)生了就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,然后再調(diào)整的話,借專項應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。
這個是在今年賬目中調(diào)整唄 那能更改18年年報嗎 遞延收益科目應(yīng)該怎么調(diào)整呢
是的,是的。把專項應(yīng)付款改成遞延收益就可以了。
那在今年賬目中更改完,怎么去改18年的報表啊 老師
財務(wù)報表不需要修改,然后你這個營業(yè)外收入正確的需要在哪一年確認(rèn)?