你好,別人代收代付的可以的。

勞務公司的人員工資用工單位可以做到應付職工薪酬嗎
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-張三 借:其他應付款-張三 貸:銀行存款
請教個問題,我們之前勞務派遣員工的工資是借主營業(yè)務成本-勞務費,貸銀行存款,沒有通過應付職工薪酬,現(xiàn)在上級單位要求我們把今年的勞務派遣費從應付職工薪酬過一遍,借應付職工薪酬,全年工資?社保,貸應付職工薪酬,全年工資?社保,這樣調整可以嗎
不是我們公司付工資的勞務費可以做應付職工薪酬嗎?
老師您好,我的貨物進價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應該怎么做賬務處理,用計算稅金嗎
財務專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
對方開給我們勞務發(fā)票,個稅申報期都不是我們這邊。
那不行,那你這個是收到了勞務發(fā)票, 不需要應付職工薪酬
對呀,我應該直接做銷售費用-勞務費,不應該走應付職工薪酬這個科目對吧?
是的對的,是這個意思的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。